借其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2020年12月1日,甲公司與乙公司簽訂一份為期3個月的勞務(wù)合同,合同總價款為120萬元(不含增值稅),當(dāng)日收到乙公司預(yù)付合同款30萬元。截至月末該勞務(wù)合同的履約進(jìn)度為40%,符合按履約進(jìn)度確認(rèn)收入的條件。不考慮其他因素,甲公司2020年12月應(yīng)確認(rèn)的勞務(wù)收入為()萬元。(2021年) A.40B.12C.30D.48 甲公司2020年12月應(yīng)確認(rèn)的勞務(wù)收入=120×40%=48, 當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的收入=合同的交易價格總額x履約進(jìn)度-以前會計期間累計已確認(rèn)的收入,為啥不減去收到的30萬。
老師好,我公司有個分公司,是小規(guī)模納稅人,是以實際收到款來確認(rèn)收入的,(之前是業(yè)務(wù)發(fā)生就確認(rèn)收入,都不開發(fā)票的,后來因為累計了很多應(yīng)收款收不回來,就改為實際收到款確認(rèn)收入了。)那么跨年的業(yè)務(wù)才收到款,對方又要求開發(fā)票,因為是運輸發(fā)票,備注了業(yè)務(wù)期間是去年的有影響嗎?)
老師好,以前年度的個人代收款轉(zhuǎn)入公司后,之前財務(wù)沒有確認(rèn)收入,換了幾個財務(wù)都沒處理,一直掛賬,掛在其他應(yīng)付款-張牟20多萬,現(xiàn)在要求平賬,如何做賬
收到了A公司的預(yù)收款,一個月后開票了,現(xiàn)在想確認(rèn)收入,之前還掛了A公司的人工(其他應(yīng)收),因為兩個公司之間沒有合同可以確認(rèn)收入,所以把人工確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入,分錄怎么做
想問下就是一開始公司有個員工給公司轉(zhuǎn)了錢當(dāng)時被認(rèn)為是往來款,掛在其他應(yīng)付款,后面說是給公司轉(zhuǎn)的收入,這個時候可以直接從其他應(yīng)付款里確認(rèn)嘛
老師,我們單位收到商場開進(jìn)來的,儲值卡,怎么寫分錄
要是個人以100萬來購買一個公司,這個100萬是要怎么處理呢,股權(quán)的時候是需要以這個100萬來作為實收資本體現(xiàn)在報表里面嗎
送客戶的化妝品可以做管理費用 業(yè)務(wù)招待費吧
我們公司開了A,B,兩個賬戶,A,B,兩個賬號互轉(zhuǎn)款叫什么
老師,咨詢企業(yè)里面,支付給兼職老師勞務(wù)費,這個能直接借記主營業(yè)務(wù)成嗎?還是說需要兼職老師代開發(fā)票后才能計入主營業(yè)務(wù)成本?
房地產(chǎn)公司的預(yù)繳增值稅和建筑行業(yè)的預(yù)繳增值稅是一樣的嗎?
申報殘保金,就法人1人,沒有工資,人數(shù)那填1嗎
給簽訂勞務(wù)合同的員工發(fā)工資,轉(zhuǎn)賬用途能寫工資嗎?寫傭金還是什么更恰當(dāng)
你好,老師。公司貸款賬戶凍結(jié),系統(tǒng)無法扣貸款利息,銀行直接扣劃法人銀行卡,這筆款直接公司賬戶轉(zhuǎn)給法人銀行卡,備注:代付利息,行吧?
未收到發(fā)票已付款給供應(yīng)商,職工福利費,怎么做分錄
老師,是把之前開的預(yù)收款的票用掛的人工費確認(rèn)收入
借預(yù)收賬款貸、其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。