可先按預(yù)付賬款進行處理
xxx代付辦公室購買零食給員工吃,分錄這么做可以嗎?借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:其他應(yīng)收款-xxx
給員工租的住房,收到發(fā)票未付款,分錄是不是為借管理費用福利費貸其他應(yīng)付款
集團工會給我們付福利費 借 管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款 收到集團工會給我們錢了,怎么做分錄
公司一直未預(yù)提職工福利費,在發(fā)生職工福利費時借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款 老師,這樣做分錄對嗎?
老師好,A供應(yīng)商返利給我們,已銀行收款。我們還欠A供應(yīng)商貨款未付的,這筆返利收入請問做賬怎么沖減A供應(yīng)商的應(yīng)付款,分錄怎么做?謝謝
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,需要做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅出口退稅這筆分錄嗎?
老師,建筑單位異地工程開勞務(wù)費需要辦外經(jīng)證嗎
老師,我這邊倉庫盤庫多出來材料,是因為領(lǐng)用時候一會兒要一會兒不要導(dǎo)致的,那我現(xiàn)在怎么處理
請問汽車的保險發(fā)票可以抵扣公司增值稅嗎
我想問一下權(quán)益法下,投資時點公允價值不等于賬面價值。如果是因為一項固定資產(chǎn),而這項固定資產(chǎn)還有凈產(chǎn)值,那我在算這個調(diào)整凈利潤的時候,還是按照原來的公式一減到底(凈利潤減去差額除以可使用年限),到底要不要考慮這個凈殘值呢?
請問現(xiàn)在是不是不需要抄稅清卡就可以申報了
老師,開建筑服務(wù)的發(fā)票,電子稅務(wù)局備注欄怎么填寫,從哪里加上
老師好,之前沒有做壞賬準備處理,現(xiàn)在有一部份2022年的應(yīng)收賬款,例如2022年應(yīng)收賬款為187000元,現(xiàn)在銀行只收到18萬,剩下的7000元是沒有辦法收回的,請問現(xiàn)在賬務(wù)要怎樣處理
老師您好,我們是建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),老板娘的朋友是做防水工程,經(jīng)常從我們公司走賬,讓我們公司給其他建筑公司開材料發(fā)票,再開來防水保溫材料抵扣進項稅,比如開出材料6萬,開進材料3萬,開進3萬我已經(jīng)放項目上做了進行,給他們算出款時,怎么算企業(yè)所得稅,還要算工會經(jīng)費殘保金之類的嗎?
老師好!咨詢下投資收回的業(yè)務(wù):我們投資基金公司,占比5%,簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,分三筆付清投資款,第一筆款含應(yīng)付的投資收益,一年內(nèi)付清,在我們收到第一筆款時如何做賬?沖成本嗎?
是管理費用-福利費嗎
應(yīng)付賬款???
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
供應(yīng)商沒給開發(fā)票,能給先轉(zhuǎn)賬嗎
供應(yīng)商沒給開發(fā)票,能給先轉(zhuǎn)賬。
支付供應(yīng)商,付買月餅款,打款備注什么
支付供應(yīng)商,付買月餅款,打款備注 月餅款
招待領(lǐng)導(dǎo),在外面買酒,開的票記業(yè)務(wù)招待費嗎
是的,你的理解是對的。
一次開了九千多,可以做業(yè)務(wù)招待費里嗎
一次開了九千多,可以做業(yè)務(wù)招待費里。