做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
老師,外貿(mào)企業(yè)收到退稅款時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收退稅款 計提退稅款時: 借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收退稅款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 這是代賬公司做的,對嗎?
請問貿(mào)易企業(yè)申報出口退稅的時候分錄是不是這樣做?借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
外貿(mào)企業(yè) 勾選認證的增值稅 稅額要做一筆轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 出口退稅嗎 就是借 應(yīng)交稅額 應(yīng)交增值稅 出口退稅 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額
老師,外貿(mào)傳統(tǒng)0110出口,請問采購進項發(fā)票:進項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到出口退稅嗎? 是按下面分錄嗎?進項稅額都要結(jié)轉(zhuǎn)平嗎? 采購進項: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 1.本月應(yīng)收退稅款: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅(應(yīng)退稅額) 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 2.進項稅額轉(zhuǎn)出口退稅 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額 3.計提增值稅 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額 4.收到出口退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅(應(yīng)退稅額)
出口企業(yè),前期有個月份結(jié)轉(zhuǎn)出口退稅分錄做錯了,分錄是:借 其他應(yīng)收款-出口退稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,8月份賬務(wù)做了調(diào)整,分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅,這樣可以嗎
公司發(fā)放的一次性考證獎需要交個稅嗎
請問下老師,房開企業(yè)給業(yè)主開具不動產(chǎn)銷售發(fā)票后,要同步結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本么?成本只是開發(fā)票部分么?那具體賬務(wù)處理是怎樣呢
老師,老板今天給我提了個要求,他希望我之后能解決公司成本沒發(fā)票的問題,我應(yīng)該如何回他比較好
老師:您好,旅行社代訂的機票可以入差旅費?
現(xiàn)在對電商1039小規(guī)模納稅人有什么優(yōu)惠?
老師我們是做塑料筐子的,進材料10.24噸每噸1600共16384元,生產(chǎn)了5500個筐子每個3斤,技術(shù)員的工資是一月10000想算單個筐子的成本怎么算,還缺什么條件
費用類納稅調(diào)增,企業(yè)所得稅匯算填A(yù)1005000表里那一欄?
老師,有什么好用的進銷存管理系統(tǒng)嗎?求推薦
老師,您好,進項轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒有減半呢,是從那年開始減半呢