您好,我們是不讓留的,匯繳有退稅就會退到公司賬上。 退稅有大概率的查賬風險,我就是退稅被查了一次
企業(yè)所得稅預繳多了年底一定要申請退稅嗎?還是可以留到下年抵?
老師好,麻煩問一下2023年申請增量留底退稅為什么退不了,政策停了嗎,顯示是小型企業(yè)或微型企業(yè),申請退還項目不能選擇增量留底退稅
老師:一般納稅人小微企業(yè),2020年5月升為一般納稅人,現(xiàn)代咨詢服務業(yè),想申請增值稅存量留抵退稅,專管員說今年只有中型企業(yè)可以申請??墒俏以诰W上查詢到說“2023年小微企業(yè)一次性退還存量留抵稅額政策仍然有效”。那我單位是不是就可以申請了?
小微企業(yè)的留底退稅目前是可以到哪一年,這個要是申請退稅了,可有什么影響
郭老師,生產出口企業(yè),我們的退稅是怎么申請的,留底是按月退給我們,還是我們當月有留底,當月也申請了退稅,這樣才可以把當月的留底退給我們,到底是怎么操作
老師萬元產值成本較改造前降低了%這個要怎么計算
老師你好,接手一家小公司,對方變更成我們的法人及股東后我們是接過來做賬還是重建新賬?
請問融資貸款的錢需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷項發(fā)票的數據。之前年度是有當月作廢和跨月紅沖的,請問如果我查2022年的銷售收入數據,現(xiàn)在從電子稅務局里面導出來開票明細來查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費,是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開發(fā)票
請問老師我們公司把餐飲外包給一個餐飲公司,餐飲公司給我們開專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費,我們還得給下游客戶開發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務,把承接業(yè)務中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開票,我們不能抵扣的話,就相當于重復征稅了,現(xiàn)在的問題是外包給餐飲公司的業(yè)務,餐飲公司給我們能不能開專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數據變了,導致51行數據變小了,那么主表的22行數據就變了,然后還會改哪些表的數據,還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請教個問題,像一些建筑企業(yè)都有預交增值稅的情況,如果我當月算出來應交增值稅1000,因為提前預交了300,當月只需再繳納700,那我算附加稅的時候計稅基礎是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們在9年前租了倉庫,當時給了押金,對方也給了押金收據,財務把押金收據裝訂了,時間比較久了,押金收據估計不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個收據原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎
不讓留是什么意思?
是稅務局不讓留嗎,我們電子稅務局里可以選擇留底或者退稅
您好,不好意思,吃飯去了 這個增值稅留抵稅額么,這個可以的,所得稅不讓留
留底稅額,
退的話會有查賬風險,是吧
您好,有這個風險,我是退所得稅被查過,周邊有退留抵稅被查的。 一會您不退稅務還打您電話的話,您就申報未開票收入把這個消化了,下月再申報未開票收入負
我都選擇不退提交了呢,
不過我們這個少,就2000塊錢
哦哦,行的,我上次10多萬,一直電話讓我退,我只能用掉
好的,謝謝老師
我們少,一年累計只有幾萬
哦哦,那行的,下月少勾選點哈