你好,這個(gè)是不能抵扣的。
企業(yè)為員工租房,收到的增值稅專用發(fā)票,可以抵扣嗎?
外貿(mào)企業(yè)只做外貿(mào),一般納稅人,費(fèi)用票專票可可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,那些房租水電什么的
老師,外貿(mào)企業(yè),有出口有內(nèi)銷,像房租水電這些日常費(fèi)用,開了專票,可以正常抵扣嗎
老師 外貿(mào)企業(yè)只有出口沒有內(nèi)銷,拿到物業(yè)開的房租是專票 ,這個(gè)做賬可以體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅嗎 后續(xù)可以抵扣的嗎
外貿(mào)企業(yè)收到的辦公房租專用發(fā)票可以勾選抵扣嗎?還是必須要轉(zhuǎn)出?
老師,上次去稅局發(fā)票提額,專管員讓我把公司經(jīng)營場所租賃合同拿去,我說好,現(xiàn)在提額度完成了,我給他送不送租賃合同?他說我們季度房產(chǎn)稅交的少,房產(chǎn)稅3元,土地增值稅31.88元。
我是商貿(mào)批發(fā)類的公司為什么有的公司開過來的發(fā)票,然后弄個(gè)千克,后面又括括號(hào)弄個(gè)公斤呢?我出的時(shí)候要跟著他一模一樣嗎?
我們公司是勞務(wù)公司,很工地上的工人也就是臨時(shí)工不簽合同,有問題沒?
老師,自然人股東把股份賣給A公司,認(rèn)繳750萬,已實(shí)繳了700萬,A公司平價(jià)購股份,打款給自然人股東750萬的話,繳個(gè)稅是按多少繳呀
固定資產(chǎn)5月買入,累計(jì)使用月份1,累計(jì)折舊期間0這樣對(duì)嗎
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本的會(huì)計(jì)分錄是?
老師,我這邊分公司有一筆工資(分公司申報(bào)個(gè)稅)今天必須付出去??墒倾y行卡限額了,付不了。我是用總公司先幫分公司支付好(分公司不用報(bào)企業(yè)所得稅,都是總公司一起申報(bào))?還是我自己個(gè)人的先付出去,明天分公司再還我?
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本的會(huì)計(jì)分錄是?
考證一年了,怎么繼續(xù)教育呀,這個(gè)是必須要學(xué)的嗎
老師好個(gè)體收入成本可以按季度結(jié)轉(zhuǎn)不
為什么老師?
外貿(mào)它是免稅的,所以不能抵扣。
有些貨物如果繳稅了,那也不免稅呀
如果不是純外貿(mào)的話是可以抵扣的。
也可以申請(qǐng)留抵退稅嗎?
對(duì),這個(gè)也是可以退稅的。
如果已經(jīng)勾選了抵扣,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額裝出,應(yīng)該再附表二填入哪一欄老師?外貿(mào)企業(yè)。
填寫在免抵退稅不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額里面。
為什么是免抵退稅這欄?而不是在其他應(yīng)轉(zhuǎn)出情形這欄?外貿(mào)企業(yè)只是免稅,又不做免抵退這樣。我理解是這樣老師。
他不是免稅嗎?應(yīng)該就是填寫也在這里
哦,我還以為是免抵退稅,因?yàn)橛植幌硎苊獾滞诉@樣,
不是的,就是它對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是在這里面調(diào)整。
不可以填在其他應(yīng)轉(zhuǎn)出情形下嗎?
也可以填寫的,其他也沒問題。
反正最后都是納稅調(diào)整了。
敲錯(cuò)了,是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了