你好!這個(gè)是不用抵扣的。因?yàn)槌鍪凼敲舛惖?/p>
外貿(mào)企業(yè)除主營(yíng)業(yè)務(wù)成本外 還有些費(fèi)用 辦公之類費(fèi)用 開專票入賬時(shí)做勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣 由于外貿(mào)企業(yè)無(wú)銷項(xiàng)也無(wú)法抵扣 這部分留底的稅 怎么才能轉(zhuǎn)出來(lái)
外貿(mào)企業(yè)出口退稅也要等外匯到賬后再退嗎?專票是等到申報(bào)的那一個(gè)月勾選還是可以提前勾選呢
外貿(mào)出口企業(yè),房租的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣嗎(這家公司只出口,幾乎沒(méi)有內(nèi)銷)?如果不能抵扣,發(fā)票勾選選擇用于非應(yīng)稅項(xiàng)目對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是外貿(mào)企業(yè),商貿(mào)的 ,成本票被抵扣了,那么我們出口的可以開出口發(fā)票嗎?可以做免稅不退稅申報(bào)嗎?還是因?yàn)榈挚哿司捅仨氜D(zhuǎn)內(nèi)銷?
房地產(chǎn)公司,支付房租收到的是電子專票,由于沒(méi)有銷項(xiàng),我可以直接不抵扣嗎?還是選擇抵扣再轉(zhuǎn)出?
@董老師,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
老師好,我們購(gòu)買產(chǎn)品預(yù)付定金有四萬(wàn)多因?yàn)榭蛻裟沁叧鰡?wèn)題所以出不了貨,預(yù)付給供應(yīng)商的定金就沒(méi)有對(duì)應(yīng)發(fā)票進(jìn)來(lái),應(yīng)該怎么平賬呢?還有我們收客戶預(yù)收款也是銷項(xiàng)票
老師利潤(rùn)率是多少企業(yè)才不會(huì)虧呢
老師,您好,我們要開房租發(fā)票的話,半年是6000塊錢。這個(gè)稅房東是不會(huì)承擔(dān)的,都有什么稅,稅費(fèi)多少。您能否幫我把計(jì)算過(guò)程列示一下,謝謝。
老師,1098的軟件年費(fèi)需要攤銷嗎
老師我想問(wèn)一下,我把課程下載下來(lái),如果我的這個(gè)會(huì)員到期了的話,我下載了的視頻還可以看嗎?
企業(yè)支出3000元機(jī)械費(fèi),對(duì)方不給開發(fā)票,怎么做賬
老師,\'這個(gè)是啥意思???
每月15號(hào)前申報(bào)個(gè)稅是按計(jì)提數(shù)申報(bào),我們是25號(hào)發(fā)工資,發(fā)工資時(shí)有時(shí)會(huì)有個(gè)別員工工資變動(dòng),比如老板給100或者200獎(jiǎng)勵(lì),或者計(jì)提工資時(shí)算錯(cuò)/漏做會(huì)員卡提成等發(fā)工資時(shí)等情況,在發(fā)工資時(shí)就調(diào)整了,這樣和申報(bào)個(gè)稅時(shí)的金額就不一致了,怎么辦?怎么做能規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
出口退稅,我們供應(yīng)不開發(fā)票,我們報(bào)關(guān)的話有銷售額成本可以按照不開票成本價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
那可以勾選抵扣做期末留抵嗎?
你好!你們不是免稅嗎?有沒(méi)有免稅
房租是租的呀,外貿(mào)企業(yè)出口才是免稅。
你好!嗯,我明白,我的意思是,出口免稅,就不能抵扣了。 符合免稅的,進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣,已經(jīng)抵扣的需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
所以說(shuō)我們租的辦公樓,對(duì)方來(lái)給我們專用發(fā)票,因?yàn)槲覀兪峭赓Q(mào)企業(yè),所以不能做勾選抵扣認(rèn)證這樣嗎?
你好!是的。就是這樣理解
那我們賣給國(guó)內(nèi),繳納銷項(xiàng)稅額,所以這種進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以勾選抵扣?
你好!是的,就是這樣理解