您好,不能開免稅發(fā)票的, 您說這個(gè)情況也是自用,不是再銷售 直接用于科學(xué)研究、科學(xué)試驗(yàn)和教學(xué)的進(jìn)口儀器、設(shè)備免征進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅
老師,請(qǐng)問我們公司進(jìn)口兩條儀器,又銷售了出去,這兩臺(tái)是進(jìn)口的設(shè)備,是有免稅單的,通關(guān)的說直接用免稅單入賬不用開發(fā)票,這樣是可以的嗎?難道不需要開免稅發(fā)票嗎?這種有免稅單就可以不用開發(fā)票了嗎?
1你好,民間非營利組織,經(jīng)營范圍只有學(xué)術(shù)研究,交流活動(dòng),技術(shù)轉(zhuǎn)讓,軟件評(píng)估與測(cè)試,環(huán)境試驗(yàn)這幾項(xiàng)范圍,上月舉辦了一個(gè)交流活動(dòng)會(huì)議,收到了中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)給我們的一個(gè)會(huì)議補(bǔ)貼,看著他們不是一個(gè)政府單位,要求我們給他開票,請(qǐng)問一下開什么發(fā)票項(xiàng)目比較合適呀?符合我們經(jīng)營范圍的呢?娜娜呢52023-06-1318:31發(fā)布18次瀏覽老師解答齊紅!官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好你偶爾發(fā)生的:你直接開票即可:開現(xiàn)代服務(wù)*會(huì)議補(bǔ)助費(fèi):這樣開按6%2023-06-1318:32不需要去增加臨時(shí)稅種嗎?沒有風(fēng)險(xiǎn)嗎?娜娜呢52023-06-1318:34發(fā)布38次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你問你稅務(wù)局,只要你稅務(wù)局那邊同意,不用增加范圍也可以開。2023-06-1318:36一增加臨時(shí)稅種的話,增加什么稅種?娜娜呢52023-06-1318:38發(fā)布49次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師現(xiàn)代服務(wù)的稅種認(rèn)定的2023-06-13我們單位經(jīng)營范圍不是有交流活動(dòng)?不屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎?
1你好,民間非營利組織,經(jīng)營范圍只有學(xué)術(shù)研究,交流活動(dòng),技術(shù)轉(zhuǎn)讓,軟件評(píng)估與測(cè)試,環(huán)境試驗(yàn)這幾項(xiàng)范圍,上月舉辦了一個(gè)交流活動(dòng)會(huì)議,收到了中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)給我們的一個(gè)會(huì)議補(bǔ)貼,看著他們不是一個(gè)政府單位,要求我們給他開票,請(qǐng)問一下開什么發(fā)票項(xiàng)目比較合適呀?符合我們經(jīng)營范圍的呢?娜娜呢52023-06-1318:31發(fā)布18次瀏覽老師解答齊紅!官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好你偶爾發(fā)生的:你直接開票即可:開現(xiàn)代服務(wù)*會(huì)議補(bǔ)助費(fèi):這樣開按6%2023-06-1318:32不需要去增加臨時(shí)稅種嗎?沒有風(fēng)險(xiǎn)嗎?娜娜呢52023-06-1318:34發(fā)布38次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你問你稅務(wù)局,只要你稅務(wù)局那邊同意,不用增加范圍也可以開。2023-06-1318:36一增加臨時(shí)稅種的話,增加什么稅種?娜娜呢52023-06-131838發(fā)布49次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師現(xiàn)代服務(wù)的稅種認(rèn)定的2023-06-13我們單位經(jīng)營范圍不是有交流活動(dòng)?不屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎?經(jīng)營范圍沒有指定什么類型的交流活動(dòng),我們舉辦的會(huì)議內(nèi)容也是一場(chǎng)交流活動(dòng)。
請(qǐng)問老師,我們企業(yè)有進(jìn)出口權(quán),賣給學(xué)校一臺(tái)免稅進(jìn)口儀器設(shè)備,學(xué)校-我們-國外廠商簽訂了三方協(xié)議,學(xué)校要求我們開免稅發(fā)票給他們報(bào)賬,可以開嗎?這種屬于直接用于科學(xué)研究的進(jìn)口儀器設(shè)備嗎?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅減免計(jì)入哪個(gè)科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫是嗎
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,出了個(gè)殘保金申報(bào)表,我能通過修改個(gè)稅申報(bào)表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請(qǐng)問老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
我們中標(biāo)了學(xué)校的項(xiàng)目,代理學(xué)校進(jìn)口儀器,這種也算是再銷售嗎?
您好,是的,我們從中賺錢了呀,又不是我們自已用
學(xué)校把人民幣打給我們,我們直接按這個(gè)數(shù)額轉(zhuǎn)成美元匯給國外公司,沒有賺錢,只是代理了一下,這種也不可以嗎
國外廠商也是我們公司的,但我們?cè)谥虚g沒有賺差價(jià),只是因?yàn)橛羞M(jìn)出口權(quán),代理了一下
您好,這個(gè)不能開票 屬于代理進(jìn)口,與大學(xué)之間不構(gòu)成銷售,不能向?qū)Ψ介_增值稅發(fā)票。 這個(gè)貨物是免稅的,進(jìn)口時(shí)要向海關(guān)申請(qǐng)《征免稅證明》,抬頭是該大學(xué),對(duì)方應(yīng)憑這個(gè)《征免稅證明》入固定資產(chǎn)賬。最多開代理費(fèi)的發(fā)票,否則會(huì)造成公司多繳稅。
學(xué)??梢阅煤jP(guān)繳款書入賬嗎?繳款書的抬頭是學(xué)校,如果合同金額是六十萬,我們要開六十萬的代理服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
您好,是的,我們不用開票給學(xué)校,又不多收錢,代理費(fèi)是收多少就開多少,您說不收錢免費(fèi)干就不用開票了
但是學(xué)校一定要我們開票,否則他們沒法做賬,我們開的話只能開13%的專票/普票了吧?
您好,是的,要開也是普票 參考國家稅務(wù)總局公告2016年第69號(hào)第八條規(guī)定:納稅人代理進(jìn)口按規(guī)定免征進(jìn)口增值稅的貨物,其銷售額不包括向委托方收取并代為支付的貨款。向委托方收取并代為支付的款項(xiàng),不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具增值稅普通發(fā)票。