同學(xué)您好,這樣做也可以

老師,我們公司這個(gè)月收到客戶退回來的上個(gè)月出貨的汽車零部件部品970臺(tái),這個(gè)退貨應(yīng)該要怎么做賬務(wù)處理?可以直接沖減我們這個(gè)月的出貨數(shù)量的嗎?
11月份的貨,11月份的時(shí)候已經(jīng)確認(rèn)為收入了,12月份客戶退回來部分,并且沖減了12月份的貨款,怎么做賬務(wù)處理
2021年3月預(yù)開了1000噸貨,含稅金額1435100元,已經(jīng)確認(rèn)收入,貨款也收到,今年3月才做的銷售結(jié)算,實(shí)力銷售990噸,含稅金額1386738.43元,現(xiàn)在要退回貨款48361.57元,賬務(wù)要怎么處理,之前開的增值稅專用發(fā)票要怎么辦?
老師,22年銷售的貨物已確認(rèn)收入貨款已回,23年3月發(fā)生銷售折讓需要退回部分貨款,我作為銷售方需要怎么處理賬務(wù)和稅務(wù)?
老師,跨年的銷售退回,是不是得用以前年度損益調(diào)整?22年銷售的已確認(rèn)收入貨款已回,23年3月退回部分貨品,貨款已給對(duì)方退回去,發(fā)票賬務(wù)稅務(wù)怎么處理?
老師,發(fā)現(xiàn)將5月份的應(yīng)收賬款100元,借:銀行存款500元,借:應(yīng)收賬款100元,貸:其他業(yè)務(wù)收入594.06元,應(yīng)交稅費(fèi)5.94元。在6月份收到了這筆100元,但是因?yàn)閱巫由蠜]有注明忘記了這100元的應(yīng)收賬款,登記到了借:銀行存款1000,貸:其他業(yè)務(wù)收入990.1元,應(yīng)交稅費(fèi)9.9元?,F(xiàn)在這應(yīng)收賬款100元應(yīng)該怎么調(diào)賬合適?
老師,你看我們這公司買的設(shè)備吧,有8月份買的,有9月份買的,現(xiàn)在還都掛在預(yù)付賬款那里,我統(tǒng)一都在10月份把它計(jì)入固定資產(chǎn)借,固定資產(chǎn)貸,預(yù)付賬款,這樣行嗎?
請(qǐng)樸老師回答,老師我問的是總賬明細(xì)賬月結(jié)年結(jié)和日記賬月結(jié)年結(jié)畫線有什么區(qū)別嗎
您好,老師!當(dāng)月的利潤(rùn)不能太大,太大的話就需要做暫估,這句話怎么理解?
生產(chǎn)制造行業(yè)開具發(fā)票,有產(chǎn)品和安裝調(diào)試費(fèi),合同簽的兩個(gè)項(xiàng)目,發(fā)票可以分開開票稅率開成13和6嗎
銀行手續(xù)費(fèi)一個(gè)季度一百多塊,一般是不是都不開專票了
員工加油開的是增值稅發(fā)票,公司是小規(guī)模,在稅務(wù)局能查到,不能下載能給員工報(bào)銷嗎?
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實(shí)際沒有收到那么多,以后也不會(huì)收到,這要怎么處理呢
個(gè)體工商戶法人車輛過戶,需要申報(bào)增值稅嗎?


有更好的做賬處理方法嗎?按我這方法還要去查看退貨是哪個(gè)月銷售的
一般都是這種做法,老師也沒遇到過用其他方法的