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老師,22年銷售的貨物已確認(rèn)收入貨款已回,23年3月發(fā)生銷售折讓需要退回部分貨款,我作為銷售方需要怎么處理賬務(wù)和稅務(wù)?

2023-03-18 12:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-18 12:41

借銀行存款,負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 沖當(dāng)年的就可以

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快賬用戶2162 追問 2023-03-18 13:00

老師,那要開退回金額的紅字發(fā)票嗎?需要對(duì)方退回22年的發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-18 13:00

專票對(duì)方認(rèn)證了,不需要退回,其他的都需要

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快賬用戶2162 追問 2023-03-18 13:03

還有23年5月底前匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整什么嗎

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快賬用戶2162 追問 2023-03-18 13:04

老師,是普票,對(duì)方不愿意退回說是封賬了拿不出原票

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齊紅老師 解答 2023-03-18 13:07

賬務(wù)處理不用做的,不影響今年的匯算清繳,因?yàn)槟銢_的是今年的收入影響今年的利潤(rùn) 最好是收回來,你把發(fā)票收回來,重新開

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快賬用戶2162 追問 2023-03-18 13:16

好的,老師,那我讓對(duì)方開個(gè)證明行嗎

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快賬用戶2162 追問 2023-03-18 13:17

原票對(duì)方肯定不會(huì)退的,讓對(duì)方開個(gè)證明可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-18 13:18

你好可以的 可以的

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快賬用戶2162 追問 2023-03-18 13:18

還有這個(gè)銷售折讓是跨年的怎么不用以前年度損益調(diào)整啊

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齊紅老師 解答 2023-03-18 13:19

做了以前年度損益調(diào)整你的增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致

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快賬用戶2162 追問 2023-03-18 13:23

老師,在打擾下,這個(gè)跨年的屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng),不用以前年度損益調(diào)整會(huì)有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-18 13:31

你好,這個(gè)沒有影響的

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快賬用戶2162 追問 2023-03-18 13:33

老師,那若是跨年的銷售退回是不是就得用以前年度損益調(diào)整?。?

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齊紅老師 解答 2023-03-18 13:35

你好 成本費(fèi)用是這么做的

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快賬用戶2162 追問 2023-03-18 13:41

好的,老師,這個(gè)事項(xiàng)屬于跨年銷售折讓所以不用以前年度損益調(diào)整,但是跨年銷售退回處理就得用以前年度損益調(diào)整對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-18 13:43

你好,可以用以前年度損益調(diào)整,但是你做了之后你的增值稅是銷售額和所得稅的銷售額就不一致,稅務(wù)局會(huì)找你的會(huì)要求你調(diào)整

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借銀行存款,負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 沖當(dāng)年的就可以
2023-03-18
你好,跨年的銷售退回,負(fù)數(shù)發(fā)票是2023年開具的吧?
2023-03-18
你好,這個(gè)你如果是當(dāng)月的,可以不用做。 當(dāng)然你如果要做的話是可以做確認(rèn)收入,然后再?zèng)_減收入,確認(rèn)出庫(kù),然后沖減出庫(kù)。就好了。
2025-02-26
退回貨款部分,開負(fù)數(shù)發(fā)票沖減就是哈
2022-04-01
你好,你開的是專票還是普通發(fā)票的?如果是專票的話,對(duì)方認(rèn)證了,對(duì)方給你開紅字信息表,然后你們單位開紅字發(fā)票,只開退貨的那一部分就行。
2022-08-04
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