納稅調(diào)整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增
老師企業(yè)有暫估成本,年度匯算清繳時候,暫估成本調(diào)增填寫哪個位置?
老師,成本暫估,23年匯算需要調(diào)增,填在105000的哪一行?
老師:企業(yè)所得稅匯算時,需要調(diào)增上年暫估的工程成本,在哪個表填寫?
你好老師,暫估成本在匯算是需要調(diào)增嗎?需要的話要填那個表
暫估的23年的成本,如果24年有一部分成本票沒有要回來,匯算清繳需要調(diào)增補稅,那賬需要調(diào)整嗎
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
好的,老師,金蝶賬里這些成本我怎么做賬,目前在應付款,暫估里面
后面直接支付就可以了,因為已經(jīng)做了調(diào)增
老師,我剛開始,借,應付,暫估,貸方,工程施工-人工成本,如果來了發(fā)票,我怎么做
借,工程施工,貸,應付暫估
來了發(fā)票,沖銷暫估分錄,再做有票分錄