納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額
你好,老師,我單位12月做暫估成本78000,做匯算的時候,直接在匯算里面調(diào)了,這個后面我還需要調(diào)賬嗎?
老師,成本暫估,23年匯算需要調(diào)增,填在105000的哪一行?
老師:企業(yè)所得稅匯算時,需要調(diào)增上年暫估的工程成本,在哪個表填寫?
你好老師,暫估成本在匯算是需要調(diào)增嗎?需要的話要填那個表
老師,匯算清繳時,費用和成本有暫估的需要調(diào)增嗎?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
老師,暫估成本到5月31日之前沒有收到發(fā)票,需不需要調(diào)增成本?
你好,需要納稅調(diào)增,不允許抵扣的。
那做賬的時候可以暫估入賬成本,可是匯算的時候沒有收到發(fā)票就得要調(diào)增成本部分,要補(bǔ)稅是吧。這個調(diào)增成本要填寫納稅調(diào)整表30行(其他)里是吧?
對的,是的,調(diào)增之后有利潤的需要交稅。
老師,匯算納稅調(diào)增不影響財務(wù)報表是吧?
實際業(yè)務(wù)的不影響 如果是虛增的話就有影響,你需要紅沖的。影響的是這個月的資產(chǎn)負(fù)債表。