你好,退票手續(xù)費(fèi),他給你開了發(fā)票嗎?
老師請(qǐng)問這是人出的題,就是主營業(yè)務(wù)收入,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,營業(yè)外支出,企業(yè)所得稅匯算清繳,營業(yè)外支出,問交多少企業(yè)所得稅,這個(gè)利潤總額,營業(yè)外支出要減去嗎
公司交了5萬保證金給別的公司,現(xiàn)在我們要求解約,只退2.5元,還這剩下的2.5元計(jì)入什么科目,如果計(jì)入營業(yè)外支出是不是就不需要發(fā)票,計(jì)入銷售費(fèi)用管理費(fèi)用就需要發(fā)票呢
老師,您好,我是民辦非企業(yè)會(huì)計(jì), 在計(jì)算所得稅時(shí),并不是所有的管理費(fèi)用和業(yè)務(wù)活動(dòng)成本都可以抵減營業(yè)收入。 根據(jù)稅法規(guī)定,民辦非企業(yè)單位需要以營業(yè)收入為基數(shù)計(jì)算所得稅,而管理費(fèi)用和業(yè)務(wù)活動(dòng)成本是營業(yè)收入的扣除項(xiàng)。但是,并不是所有的管理費(fèi)用和業(yè)務(wù)活動(dòng)成本都可以作為扣除項(xiàng),有些費(fèi)用可能屬于限制性費(fèi)用或不可扣除的費(fèi)用。 因此,在計(jì)算所得稅時(shí),需要先確定哪些管理費(fèi)用和業(yè)務(wù)活動(dòng)成本可以作為扣除項(xiàng),然后從營業(yè)收入中扣除這些費(fèi)用來計(jì)算應(yīng)納稅所得額。如果有些費(fèi)用不屬于可扣除的范圍,則需要將其調(diào)整到應(yīng)納稅所得額中,并相應(yīng)調(diào)整所得稅。 ------這段話不是很能理解
#提問#請(qǐng)問老師個(gè)稅代扣代繳申請(qǐng)退付手續(xù)費(fèi),這個(gè)是退公司賬戶?營業(yè)外收入?如圖提交就不用管了嗎?謝謝
退票手續(xù)費(fèi)計(jì)入營業(yè)外支出,公司是不是要多交企業(yè)所得稅?如果計(jì)入管理費(fèi)用這不就可以抵扣?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
管理費(fèi)用、營業(yè)外支出都可以抵扣。
如果開了發(fā)票,營業(yè)外支出、管理費(fèi)用都可以抵扣。
老師有那個(gè)火車票,金額,寫著退票用
可以的,可以抵扣的。