你好!其實(shí)你看下利潤(rùn)表,利潤(rùn)表上有,是要減去的。
請(qǐng)問(wèn)老師,知道月初本年利潤(rùn)、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入,企業(yè)所得稅金額,如何求出營(yíng)業(yè)利潤(rùn)呢?
老師請(qǐng)問(wèn)這是人出的題,就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,管理費(fèi)用,銷(xiāo)售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,營(yíng)業(yè)外支出,企業(yè)所得稅匯算清繳,營(yíng)業(yè)外支出,問(wèn)交多少企業(yè)所得稅,這個(gè)利潤(rùn)總額,營(yíng)業(yè)外支出要減去嗎
利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)總額+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出,應(yīng)納所得額=稅前利潤(rùn)+調(diào)增-調(diào)減,為啥營(yíng)業(yè)外支出的費(fèi)用在這里調(diào)減呢,不是利潤(rùn)總額那里減了嗎
老師,毛利=營(yíng)業(yè)收入—營(yíng)業(yè)成本,凈利潤(rùn)=毛利—稅金及附加—管理費(fèi)用—財(cái)務(wù)費(fèi)用—銷(xiāo)售費(fèi)用+營(yíng)業(yè)外收入—營(yíng)業(yè)外支出—所得稅費(fèi)用,這個(gè)公式正確嗎?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入250000,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4000,其他業(yè)務(wù)收入40000,其他業(yè)務(wù)成本6000,銷(xiāo)售費(fèi)用3000,管理費(fèi)用5000,財(cái)務(wù)費(fèi)用1000,資產(chǎn)減值損失10000,營(yíng)業(yè)外收入12000,營(yíng)業(yè)外支出3000,乙公司所得稅稅率25%,這個(gè)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,營(yíng)業(yè)利潤(rùn),利潤(rùn)總額,凈利潤(rùn)怎么求
老師,請(qǐng)問(wèn)下報(bào)年報(bào)利潤(rùn)表時(shí),有個(gè)本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫(xiě)呢?是1月到12月的周期
我是一家商品經(jīng)銷(xiāo)企業(yè),一般納稅人,曾購(gòu)買(mǎi)了一輛汽車(chē)未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷(xiāo)售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢? 還是是說(shuō)09年以前買(mǎi)的車(chē)簡(jiǎn)易計(jì)稅按3的征收率減按2%征收。 09年以后購(gòu)買(mǎi)的車(chē)只能簡(jiǎn)易計(jì)稅按3%征收呢?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ,貸其他應(yīng)付款,后面有庫(kù)存加下進(jìn)來(lái),這樣計(jì)提有沒(méi)有錯(cuò)
您好,我們是貿(mào)易公司。出口企業(yè)進(jìn)賬發(fā)票勾選多久之后可以申請(qǐng)出口退稅呢
一般納稅人,在申報(bào)增值稅時(shí)能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經(jīng)銷(xiāo)企業(yè),一般納稅人,曾購(gòu)買(mǎi)了一輛汽車(chē)未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷(xiāo)售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學(xué)要停保幾個(gè)月,在另外一個(gè)地方自己交2個(gè)月保險(xiǎn)。這個(gè)對(duì)社保以后退休沒(méi)影響吧,還有這兩個(gè)月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯(cuò)了 賬上的金額是對(duì)的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開(kāi)票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報(bào)表模板嗎?