你好, 利潤(rùn)總額=營業(yè)總額+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出是會(huì)計(jì)利潤(rùn)的提現(xiàn),利潤(rùn)總額加了利得營業(yè)外收入,減了損失營業(yè)外支出!那么我們要和稅務(wù)報(bào)表計(jì)稅一致,就要調(diào)整,營業(yè)外支出,稅法不許作為費(fèi)用減少所得額,就要調(diào)整增加所得額,反而之,如果不應(yīng)該做收入的我們要調(diào)減所得額,兩個(gè)表他們的方向是不一致的,是相反方向!
這個(gè)利潤(rùn)總額怎么不加開始的營業(yè)外收入減營業(yè)外支出
利潤(rùn)總額=營業(yè)利潤(rùn)+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 這個(gè)公式里為什么沒有減去費(fèi)用?
利潤(rùn)總額=營業(yè)總額+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出,應(yīng)納所得額=稅前利潤(rùn)+調(diào)增-調(diào)減,為啥營業(yè)外支出的費(fèi)用在這里調(diào)減呢,不是利潤(rùn)總額那里減了嗎
老師,為啥利潤(rùn)表中營業(yè)利潤(rùn)下面要寫加:營業(yè)外收入,減:營業(yè)外支出,為啥不把這個(gè)放到利潤(rùn)總額下面寫呢?
利潤(rùn)總額含所得稅?利潤(rùn)總額不是收入減費(fèi)用后加營業(yè)外支出收入后得到利潤(rùn)總額嗎,然后調(diào)增調(diào)減得納稅所得額
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老師,請(qǐng)問這個(gè)考什么?B為什么不對(duì)
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費(fèi)用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國家稅務(wù)總局令第43號(hào)文中講到的轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
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你可以對(duì)比一下老師分析的
老師你好,我還想問下,之前獎(jiǎng)金的個(gè)稅應(yīng)該是公司付的,但是公司銀行扣了,就是借:應(yīng)交個(gè)稅,貸:銀行了,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交個(gè)稅一直有這筆數(shù)未收回,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這錢確實(shí)是公司承擔(dān),該怎么操作?借;應(yīng)付薪酬,貸:應(yīng)交個(gè)稅嗎?
有老師提議是放營業(yè)外支出,貸應(yīng)交個(gè)稅,到時(shí)調(diào)增,那豈不是幫員工交個(gè)個(gè)稅,還要交所得稅嗎
也有建議放現(xiàn)金,貸個(gè)稅。到底怎么操作為好
只有這樣才不能雙重納稅
參考一下分錄看一下!