可以的,可以這么做的。
老師你好,上年度成本多轉(zhuǎn)了,除了做:借 庫(kù)存商品,貸 以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這筆分錄外,是不是還要另外做一筆:借 以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) ?謝謝!
老師,上年多做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年調(diào)整,是直接做紅字沖銷還是做以前年度損益調(diào)整
審計(jì)調(diào)整了2021年的賬務(wù),補(bǔ)計(jì)提了一筆電費(fèi),我在2022年做以前年度損益調(diào)整的話,是不是反向做分錄就行了就是我做借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;貸:應(yīng)付賬款
以前年度的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多記了,調(diào)整分錄怎么做?包括應(yīng)稅調(diào)整分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我要調(diào)整去年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分錄怎么做,借:以前年度調(diào)整損益 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這樣不是會(huì)減少今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本會(huì)計(jì)
甲公司2×16年11月8日銷售一枇商品給乙公司,取得收入120萬(wàn)元(不含稅,增值稅稅率13%)甲公司發(fā)出商品后,按照正常情況己確認(rèn)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬(wàn)元(假定該公司銷售商品不附退回條款)。2×16年12月31日,該筆貨散尚未收到,甲公司對(duì)此項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提環(huán)賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元。2x17年1月」12日,由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,本批貨物被退回。甲公司于2x17年2月28日完成2x16年所得稅匯算清繳。寫出甲公司2017年1月12日的賬務(wù)處理。
一份發(fā)票既有內(nèi)貿(mào)又有外貿(mào)怎么出口退稅勾選
老師,請(qǐng)問(wèn)2024年12月31日申報(bào)完房產(chǎn)稅,能不能終止稅源?2025年1月1日再重新做稅源,房子沒(méi)變,因?yàn)?4年1900平米房子出租了1300平米,25年1900平米全出租了,25年1月1日有新的人租了房子,還有之前的承租人平米增加了租金也增加了,能不能重新做稅源?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司準(zhǔn)備調(diào)整個(gè)別員工的社?;鶖?shù),是在江蘇電子稅務(wù)局網(wǎng)站還是在哪個(gè)網(wǎng)站呢,謝謝
請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)同為供應(yīng)商 一個(gè)供應(yīng)商代付另一個(gè)供應(yīng)商貨款的分錄是?
為什么按照扣除個(gè)稅前的數(shù)開(kāi)發(fā)票?
預(yù)付給供應(yīng)商貨款,材料到了,但是發(fā)票不開(kāi)給我們,怎么賬務(wù)處理?
如果有合同,但沒(méi)發(fā)票,用合同入賬,發(fā)票回來(lái)后怎么處理,是按預(yù)估入賬,還是按照實(shí)際入賬呢
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)銷售合同能不能部分出口退稅,部分轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理
你好老師,上課之前需要電腦要備什么軟件
不影響匯算清繳吧
影響的,匯算清繳的時(shí)候你的營(yíng)業(yè)收入少呀?,F(xiàn)在增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
我意思是23年的做錯(cuò)了,23年的匯算清繳已經(jīng)報(bào)完了,可以在24年12月做一筆以前年度損益調(diào)整嗎?
你好,可以的,可以調(diào)整,但是影響匯算清繳呀。
那影響哪一年的匯算清繳,這個(gè)調(diào)整要在24年匯算清繳調(diào)整嗎?
你好 影響2023年的年報(bào)。
但是2023年的匯算清繳已經(jīng)報(bào)完了。后面才發(fā)現(xiàn)的。
好,那也最好去修改之前的匯算清繳。
那如果修改不了,可以在2024年申報(bào)嗎。
你好,那你匯算清繳2024年和預(yù)繳的又不一樣了吧。
可以這樣操作的嗎?
可以的,可以怎么做的