你好,是的,是這樣的
老師,小規(guī)模納稅人普票季度不超過(guò)30萬(wàn)是不是不交增值稅也不交附加稅,但印花稅和企業(yè)所得稅正常交,印花稅要減半嗎
建筑業(yè),增值稅納稅申報(bào)時(shí)有外地預(yù)繳稅,外地預(yù)繳的有增值稅,印花稅,城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加,個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)時(shí)可以減掉的是哪些呢?可以減掉的預(yù)繳稅是那幾個(gè)稅種呢?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)可以扣減印花稅和附加稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)算企業(yè)所得稅計(jì)算時(shí),是不是收入和成本都是不含增值稅的,然后城建稅、教育費(fèi)附加也要減掉吧
請(qǐng)問(wèn)老師計(jì)算企業(yè)所得稅可以減掉印花稅和附加稅,但是不能減增值稅是吧?
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級(jí)已經(jīng)考過(guò)了,之后計(jì)劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會(huì)不會(huì)影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計(jì)入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報(bào)幾毛錢的印花稅,提交后沒(méi)看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計(jì)算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬(wàn),如何做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)滴滴打車的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎