同學(xué)你好,一般實(shí)際繳納沒(méi)有問(wèn)題,計(jì)提的時(shí)候錯(cuò)了,屬于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò),金額不大,直接在本期補(bǔ)提就可以了。
老師,請(qǐng)教一下 2022年2月多申報(bào)并多繳納了附加稅7000元 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),然后繳納1-3月份附加稅時(shí)直接抵免 應(yīng)該怎么做分錄呢? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 ——教育費(fèi)附加 ——地方教育費(fèi)附加 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào) 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 老師,是這樣做分錄嗎?
老師,我有留底,現(xiàn)在城建稅,教育費(fèi)附加按照簡(jiǎn)易計(jì)稅計(jì)提。我留底還剩1.8萬(wàn)左右,我5月份要是交一般計(jì)稅的時(shí)候,需要交的數(shù)是1.3萬(wàn)的話(huà)。剩下0.6萬(wàn),我6月份不夠交一般計(jì)稅的了,我是不是就不能直接用簡(jiǎn)易計(jì)稅計(jì)征城建稅,地方附加了。我從6月份開(kāi)始,應(yīng)該怎么去算增值稅,計(jì)征城建稅、地方教育費(fèi)附加了
老師,小規(guī)模公司12月計(jì)提地方教育費(fèi)附加50.9,繳納的時(shí)候發(fā)現(xiàn)是50.89,這個(gè)怎么解決?之前老是告訴我是補(bǔ)提借:稅金及附加-地方教育費(fèi)附加0.01,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加,但是這樣寫(xiě)了之后金額反而變成了50.91
我接手這個(gè)賬的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)地方教育附加交多了,一直沒(méi)有管他,今天發(fā)現(xiàn)是2015年3月計(jì)提的地方教育附加是107.81,等2015年4月繳納時(shí)候是215.62元,少提了107.81元,我怎么辦?
老師,我申報(bào)城建稅、教育附加、地方教育附加稅共119元,但是繳款的時(shí)候系統(tǒng)提示有往期多交的稅款抵扣,這樣119元就直接往期的抵扣了,沒(méi)有銀行賬戶(hù)扣款,那我還要進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理嗎?怎么處理呢?
你好老師,公司給員工發(fā)的福利費(fèi)需要做計(jì)提分錄嗎還是直接做借管理費(fèi)用、貸銀行存款
老師你好,小規(guī)模第二季度的企業(yè)所得稅算錯(cuò)了,6.30計(jì)提的所得稅憑證上寫(xiě)的是120,7.6繳納的時(shí)候?qū)嶋H是76。這個(gè)情況應(yīng)該怎么辦
公司商品過(guò)期不能銷(xiāo)售了,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出么
老師好,銷(xiāo)售蔬菜大棚開(kāi)票幾個(gè)點(diǎn)的稅率
老師,企業(yè)要注銷(xiāo),賬上實(shí)收資本30萬(wàn),其他應(yīng)付賬款12700元,未分配利潤(rùn)負(fù)的312700元,這12700能做實(shí)收資本平賬,辦理注銷(xiāo)嗎
A公司發(fā)包方,B公司承包方,A公司取現(xiàn)金幫B公司墊付了30萬(wàn)給C物業(yè)公司,后C公司扣除10萬(wàn)管理費(fèi)退回了20萬(wàn)至B公司賬戶(hù),扣除的10w由A公司承擔(dān),但現(xiàn)在C公司不愿開(kāi)票給A公司,只愿意開(kāi)票給B公司,請(qǐng)問(wèn)可以C開(kāi)給B,B再開(kāi)票給A公司嗎?這樣是否合理
哪個(gè)老師能幫講明白點(diǎn)啊 混亂 不是說(shuō)上年年末的喪失的租金可以直接用稅后的嘛 這個(gè)題目怎么不是呢 ,0這個(gè)題目跟本年年初收取是一樣的
個(gè)人房東,水電發(fā)票怎么開(kāi)具
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅稅率是多少?
請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司,需要打款50萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,需要對(duì)方提供什么資料呢?
107.81不算金額打吧?我摘要是寫(xiě)補(bǔ)提還是寫(xiě)更正?
寫(xiě)更正就可以。實(shí)際上就是做錯(cuò)了
同學(xué)你好,107.81不算金額大。