借:應交稅費-地方教育費附加 50.9 貸:稅金及附加-地方教育費附加 50.9 借:稅金及附加-地方教育費附加 50.89 貸:應交稅費-地方教育費附加 50.89
老師~小規(guī)模納稅人一個季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應交稅費 應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 政務補貼 對嗎? ②根據(jù)增值稅計提了附加稅: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅金 城建稅 應交稅費 教育附加 應交稅費 地方教育附加 應交稅費 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應交稅金 城建稅 應交稅費 教育附加 應交稅費 地方教育附加 應交稅費 地方水里基金 貸:營業(yè)外收入 政務補助 是這樣嗎?
老師~小規(guī)模納稅人一個季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應交稅費 應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 政務補貼 對嗎? ②根據(jù)增值稅計提了附加稅: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅金 城建稅 應交稅費 教育附加 應交稅費 地方教育附加 應交稅費 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應交稅金 城建稅 應交稅費 教育附加 應交稅費 地方教育附加 應交稅費 地方水里基金 貸:營業(yè)外收入 政務補助 是這樣嗎?不交增值稅還需要集體附加稅嗎?還是照樣計提再轉到營業(yè)外收入?
你好,小規(guī)模納稅人 5月開了一張專票,城建稅免稅50%在當月需要計提嗎? 教育費附加 地方附加免了 ,是不是不用計提了,在當月直接借:稅金及附加 貸:應交稅-教育附加 地方附加 ,然后再做一筆 應交稅費 借:應交稅費-教育附加 地方教育附加,貸 營業(yè)外收入,再最后結轉 借:營業(yè)外收(免的2費) 本年利潤(城建稅) 貸:稅金及附加 然后就是7月初直接申報繳費,是這樣嗎?
老師,小規(guī)模公司12月計提地方教育費附加50.9,繳納的時候發(fā)現(xiàn)是50.89,這個怎么解決?之前老是告訴我是補提借:稅金及附加-地方教育費附加0.01,貸:應交稅費-地方教育費附加,但是這樣寫了之后金額反而變成了50.91
老師,2024.5月份計提時,貸:應交稅費—城建稅/地方教育費金額寫錯,分別為多0.01和少0.01; 12月份調整的時候調錯了,在營業(yè)稅金及附加—教育附加和地方教育費附近上分別多加了0.01,應交稅費的也是一樣,這樣2025年該如何調整回來
經營性資產包括非流動資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務公司給對方開勞務發(fā)票,回款后給農民工發(fā)工資要申報個稅嗎?
生產企業(yè)申報流程:是不是先進項抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報增值稅,再提交出口退稅? 還是先進項抵扣,申報增值稅全部完成。再免抵退錄入匯總生成,自檢,提交出口退稅。(這個過程中匯總成生表哪幾個數(shù)據(jù)需要跟增值稅報表核對下一致,同時出口退稅中除了報表哪幾個數(shù)據(jù)是實際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務公司提供的付款申請,付款申請服務費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應商備案單證應該怎么做,進貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權權利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點價模式交易的是不是在期貨市場上對應的標準產品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應的標準品,是沒法采用點價模式的吧
@董老師,研究研究報表
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
不懂什么意思
就是做這個分錄哦
那這個里面多出來的0.01怎么解決?
多出來的沖減了就可以
我就是想問這個沖減的分錄
是這樣嗎?
上面的數(shù)字要負數(shù)才可以
是這樣嗎?
對的 是這樣做分錄的