你好,小規(guī)模有這個(gè)政策的
月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季納稅的30萬(wàn)元)的增值稅一般納稅人享受免征教育費(fèi)附加和地方教育附加的政策,那如果有一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,但是年季度平均沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),超過(guò)的那個(gè)季度還免教育費(fèi)附加和地方教育附加嗎?
1、自2021年4月1日起,小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額未超 過(guò)15萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷(xiāo)售額未超過(guò)45萬(wàn)元的)免征增值稅 2、針對(duì)小規(guī)模納稅人、一般納稅人 [財(cái)稅2016年12號(hào)] 按月納稅的月銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季度納稅的季度銷(xiāo)售額或營(yíng)額不超過(guò)30萬(wàn)元)的繳納義務(wù)人,免征教育費(fèi)附加。地方教育附加、水利建設(shè)基金 老師這兩個(gè)政策有什么區(qū)別呢
按月納稅的月銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季度納稅的季度銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)30萬(wàn)元)的繳納義務(wù)人。那么,免兩項(xiàng)教育附加會(huì)計(jì)應(yīng)如何處理呢?
老師 按月納稅的月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元,以及按季度納稅的季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元的繳納義務(wù)人免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金。 月銷(xiāo)售額是含稅還是不含稅的呢?
你好老師3個(gè)問(wèn)題, 月納稅銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元(季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元)的繳納義務(wù)人,免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。 1、 這個(gè)納稅義務(wù)人是包含小規(guī)模和一般納稅人對(duì)嗎? 2、 如果3月份銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn) ,1-3月份季度超過(guò)30萬(wàn)了 ,那三月份交不交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加? 3、這個(gè)優(yōu)惠政策延續(xù)到什么時(shí)候?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下最新的開(kāi)票系統(tǒng),開(kāi)紅字發(fā)票是點(diǎn)擊紅字信息確認(rèn)錄入那里填好提交就可以了嗎
我們是做跨境電商,萬(wàn)里匯7月收款101.66美元,提現(xiàn)到公司賬戶是8月了,人民幣776元,這筆收入計(jì)入幾月份,具體賬務(wù)怎么做
CIF報(bào)關(guān),那么我做出口合同是要把運(yùn)費(fèi)單獨(dú)列舉出來(lái),還是分?jǐn)傔M(jìn)去貨物價(jià)格里面,運(yùn)費(fèi)是我們公司承擔(dān)的
老師 請(qǐng)問(wèn)我是零售金銀手飾的,現(xiàn)在我的POS機(jī)收款碼是三家店一起的,請(qǐng)問(wèn)怎么拆分出一家店報(bào)收入呢
工商年報(bào)里凈利潤(rùn)分配外虧股東利潤(rùn)和匯往外方股東的利潤(rùn)都是稅前分配金額吧,比如外方占比60%,那分紅30萬(wàn),就填18萬(wàn),但代扣所得稅1.8萬(wàn)后是162000。是填18還是16.2
老師您好!如何實(shí)名登錄上自然人電子稅務(wù)局客戶端?
為什么24年不管23年離職人數(shù)呢
我們是做跨境電商,萬(wàn)里匯7月收款101.66美元,提現(xiàn)到公司賬戶是8月了,人民幣776元,這筆收入計(jì)入幾月份,具體賬務(wù)怎么做
電池充電器的一級(jí)科目可以是電子工業(yè)設(shè)備嗎
房地產(chǎn)公司土地增值稅清算就是企業(yè)所得稅清算嗎?
你用這個(gè)這個(gè)政策做過(guò)小規(guī)模商業(yè)企業(yè)的賬嗎
做過(guò)一般納稅人,小規(guī)模我都做過(guò),不需要繳納的,不用做。你做了的話,紅沖就行,或者是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
怎么紅沖啊分錄怎么寫(xiě) 轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入分錄怎么寫(xiě)
借應(yīng)交稅費(fèi),地方教育教育附加、 借稅金及附加負(fù)數(shù)。 還有一種做法,借應(yīng)交稅費(fèi),貸營(yíng)業(yè)外收入。
紅沖的申報(bào)怎么做
你好,不需要修改申報(bào)表呀,申報(bào)的收選擇減免性質(zhì)減免了就行。
紅沖要選擇減免性質(zhì)減免什么意思啊能發(fā)個(gè)圖片看下嗎
申報(bào)表,在這里面選擇減免性質(zhì)
假如我上個(gè)月交了教育費(fèi)附加 稅都交了這個(gè)月發(fā)現(xiàn)不用交 紅沖后怎么把上個(gè)月的稅在申報(bào)時(shí)扣回來(lái)啊
你的是上個(gè)月不用交是這樣 我要把上上個(gè)月的扣回來(lái) 申報(bào)怎么填啊
你好,去更正申報(bào)之前的,你是之前的申報(bào)表錯(cuò)了嗎?你是沒(méi)有選擇減免性質(zhì)嗎?如果是去選擇就是了, 看到我選擇的那個(gè)位置了嗎?地方教育和教育附加對(duì)應(yīng)的你找二零一六十二號(hào)文件,沒(méi)有的話就選擇最后一個(gè)其他。
怎么更正申報(bào)能發(fā)個(gè)圖片看下嗎
不好意思,我這邊沒(méi)有更正的圖片。電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有更正申報(bào)或是作廢申報(bào)。
可以作廢更正以前3個(gè)月份的的申報(bào)
可以的,可以這么做的。
二零一六十二號(hào)文件 哪個(gè)你能把全稱發(fā)給我嗎
照片里的全稱
根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》(財(cái)稅〔2016〕12號(hào)) 第一條規(guī)定,按月納稅的月銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季度納稅的季度銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)30萬(wàn)元)的繳納義務(wù)人,免征教育費(fèi)附加、地方教育附加。
教育費(fèi)附加選擇:0061042802《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》財(cái)稅〔2016〕12號(hào)第一條 地方教育附加選擇:0099042802《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》財(cái)稅〔2016〕12號(hào)第一條第(一)款