你好,小規(guī)模有這個(gè)政策的

月銷售額不超過10萬元(按季納稅的30萬元)的增值稅一般納稅人享受免征教育費(fèi)附加和地方教育附加的政策,那如果有一個(gè)季度超過30萬了,但是年季度平均沒有超過30萬,超過的那個(gè)季度還免教育費(fèi)附加和地方教育附加嗎?
1、自2021年4月1日起,小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超 過15萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過45萬元的)免征增值稅 2、針對小規(guī)模納稅人、一般納稅人 [財(cái)稅2016年12號] 按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人,免征教育費(fèi)附加。地方教育附加、水利建設(shè)基金 老師這兩個(gè)政策有什么區(qū)別呢
按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人。那么,免兩項(xiàng)教育附加會計(jì)應(yīng)如何處理呢?
老師 按月納稅的月銷售額不超過10萬元,以及按季度納稅的季度銷售額不超過30萬元的繳納義務(wù)人免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金。 月銷售額是含稅還是不含稅的呢?
你好老師3個(gè)問題, 月納稅銷售額不超過10萬元(季度銷售額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人,免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。 1、 這個(gè)納稅義務(wù)人是包含小規(guī)模和一般納稅人對嗎? 2、 如果3月份銷售額沒有超過10萬 ,1-3月份季度超過30萬了 ,那三月份交不交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加? 3、這個(gè)優(yōu)惠政策延續(xù)到什么時(shí)候?
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
老師,我想請問下,第一個(gè)問題:我們一般納稅人,銷項(xiàng)稅額10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額是5萬?。?!那增值稅是不是要交5萬??。?! 第二個(gè)問題是,每年這個(gè)退稅!退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀?


你用這個(gè)這個(gè)政策做過小規(guī)模商業(yè)企業(yè)的賬嗎
做過一般納稅人,小規(guī)模我都做過,不需要繳納的,不用做。你做了的話,紅沖就行,或者是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
怎么紅沖啊分錄怎么寫 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入分錄怎么寫
借應(yīng)交稅費(fèi),地方教育教育附加、 借稅金及附加負(fù)數(shù)。 還有一種做法,借應(yīng)交稅費(fèi),貸營業(yè)外收入。
紅沖的申報(bào)怎么做
你好,不需要修改申報(bào)表呀,申報(bào)的收選擇減免性質(zhì)減免了就行。
紅沖要選擇減免性質(zhì)減免什么意思啊能發(fā)個(gè)圖片看下嗎
申報(bào)表,在這里面選擇減免性質(zhì)
假如我上個(gè)月交了教育費(fèi)附加 稅都交了這個(gè)月發(fā)現(xiàn)不用交 紅沖后怎么把上個(gè)月的稅在申報(bào)時(shí)扣回來啊
你的是上個(gè)月不用交是這樣 我要把上上個(gè)月的扣回來 申報(bào)怎么填啊
你好,去更正申報(bào)之前的,你是之前的申報(bào)表錯(cuò)了嗎?你是沒有選擇減免性質(zhì)嗎?如果是去選擇就是了, 看到我選擇的那個(gè)位置了嗎?地方教育和教育附加對應(yīng)的你找二零一六十二號文件,沒有的話就選擇最后一個(gè)其他。
怎么更正申報(bào)能發(fā)個(gè)圖片看下嗎
不好意思,我這邊沒有更正的圖片。電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有更正申報(bào)或是作廢申報(bào)。
可以作廢更正以前3個(gè)月份的的申報(bào)
可以的,可以這么做的。
二零一六十二號文件 哪個(gè)你能把全稱發(fā)給我嗎
照片里的全稱
根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》(財(cái)稅〔2016〕12號) 第一條規(guī)定,按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人,免征教育費(fèi)附加、地方教育附加。
教育費(fèi)附加選擇:0061042802《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》財(cái)稅〔2016〕12號第一條 地方教育附加選擇:0099042802《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》財(cái)稅〔2016〕12號第一條第(一)款