您好,這些數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動生產(chǎn)的

小規(guī)模納稅人未開具發(fā)票已報稅,后面開具了發(fā)票,但現(xiàn)在又紅沖了,怎么填申報表?
老師,小規(guī)模納稅人開的1%專票,甲方說開錯了,收回紅沖后,重新開具3%的專票(一般納稅人),請問老師增值稅申報表怎么填?
老師,請問小規(guī)模開具的普票紅字發(fā)票增值稅申報表怎么填寫?去年12月開的普票,今年三月沖紅,今年1-3月沒有開具普票,開具了一張專票,專票可以正常申報,紅字這個普票怎么申報?
小規(guī)模開票紅沖之前1%的專票,然后現(xiàn)在開3%,申報稅金有差額怎么辦
請問小規(guī)模納稅人已開具了3%的專票,又開具了1%的專票,怎樣進(jìn)行季度申報?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個報關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報表沒有申報免抵退稅,一般在什么情況下不申報?還是什么事項為完成呢?什么情況下再申報免抵退稅額 2、增值稅申報表一般項目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?


沒有生成,手動怎么填報,我現(xiàn)在是去更正
您好,填寫的是正數(shù)發(fā)票%2B負(fù)數(shù)發(fā)票之和的,不存在單獨(dú)填寫2%的差異的
可是負(fù)數(shù)專票是%1的稅立,正數(shù)專票是3%的稅立,直接減不是少交了2%的稅?
你好,沒有少繳納2%的呢稅,是要交2%的稅款
你完全沒懂我意思哦,小規(guī)模納稅人3季度開了1%個點(diǎn)的專票20萬,4季度紅沖了那1%的專票20萬后又開了30萬的3%個點(diǎn)的專票,你說你是季度按多少金額交稅?
第四季度怎么算稅?
您好,剛才還真是理解錯了,抱歉。 算稅金額=30W*3%-20W*1%=7000元 但是申報表的確不知道怎么填了,沒遇到過。我再看看
你好,去稅務(wù)局問下吧,我這邊也是怎么填都不對。抱歉,無法解答你的問題。