您好,這些數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)生產(chǎn)的
我企業(yè)是小規(guī)模企業(yè),代開(kāi)了3%的專票,現(xiàn)在原銷(xiāo)售額開(kāi)了3%負(fù)數(shù)票,同時(shí)又代開(kāi)了1%的專票,1%專票的銷(xiāo)售額又比3%專票的銷(xiāo)售額小,請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)表怎么填寫(xiě),多謝
小規(guī)模納稅人未開(kāi)具發(fā)票已報(bào)稅,后面開(kāi)具了發(fā)票,但現(xiàn)在又紅沖了,怎么填申報(bào)表?
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)的1%專票,甲方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,收回紅沖后,重新開(kāi)具3%的專票(一般納稅人),請(qǐng)問(wèn)老師增值稅申報(bào)表怎么填?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模開(kāi)具的普票紅字發(fā)票增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?去年12月開(kāi)的普票,今年三月沖紅,今年1-3月沒(méi)有開(kāi)具普票,開(kāi)具了一張專票,專票可以正常申報(bào),紅字這個(gè)普票怎么申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人已開(kāi)具了3%的專票,又開(kāi)具了1%的專票,怎樣進(jìn)行季度申報(bào)?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷(xiāo)存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷(xiāo)售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷(xiāo)量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣(mài)東西對(duì)方不要票,賣(mài)貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
沒(méi)有生成,手動(dòng)怎么填報(bào),我現(xiàn)在是去更正
您好,填寫(xiě)的是正數(shù)發(fā)票%2B負(fù)數(shù)發(fā)票之和的,不存在單獨(dú)填寫(xiě)2%的差異的
可是負(fù)數(shù)專票是%1的稅立,正數(shù)專票是3%的稅立,直接減不是少交了2%的稅?
你好,沒(méi)有少繳納2%的呢稅,是要交2%的稅款
你完全沒(méi)懂我意思哦,小規(guī)模納稅人3季度開(kāi)了1%個(gè)點(diǎn)的專票20萬(wàn),4季度紅沖了那1%的專票20萬(wàn)后又開(kāi)了30萬(wàn)的3%個(gè)點(diǎn)的專票,你說(shuō)你是季度按多少金額交稅?
第四季度怎么算稅?
您好,剛才還真是理解錯(cuò)了,抱歉。 算稅金額=30W*3%-20W*1%=7000元 但是申報(bào)表的確不知道怎么填了,沒(méi)遇到過(guò)。我再看看
你好,去稅務(wù)局問(wèn)下吧,我這邊也是怎么填都不對(duì)。抱歉,無(wú)法解答你的問(wèn)題。