正常沖原來1%的。然后我去稅務局申報就行。
小規(guī)模開票紅沖之前1%的專票,然后現(xiàn)在開3%,申報稅金有差額怎么辦
小規(guī)模開票紅沖之前1%的專票,然后現(xiàn)在開3%,申報稅金有差額怎么辦
老師,小規(guī)模1月開了3%的發(fā)票,后來是1%,發(fā)票沒有紅沖,按含稅金額1%報稅了,賬上跟申報的收入和稅額,這兩個差額怎么去調賬
第三季度開了專票3%和1%,第四季度紅沖稅率1%的專票之后,申報表應納稅額按(開具發(fā)票減去紅沖金額)*3%少了紅沖發(fā)票2%的稅率,這種情況怎么申報?
請問本月開了1%的專票紅沖了,后面又開了3%的正數(shù)專票,現(xiàn)在存在2%的稅差怎么申報?小規(guī)模納稅人
老師,我們公司法人采購一輛大型貨車,出租給乙方公司過戶到乙方名下,然后我們每年收取租金費,現(xiàn)在開發(fā)票的話,我們成本票是什么呢
有個員工也是股東之一,被辭退,月收入8000,工作2年,當?shù)氐纳缙焦べY14萬,3倍就是42萬。如個稅做離職補償金,在42萬以內是免個稅的,那么這個人如果做20萬的補償金有沒有什么風險,或者說做多少比較合適
老師,記賬憑證的最上面附件銀行流水跟科目余額表,科目余額表是哪個月份的?
本月支付上個月的工資,電費,水費,怎么做賬,
我們公司分項目做賬,項目上發(fā)生的招待費和餐飲費登都直接做到成本里面可以嗎?
您好,老師,我問一下,我們企業(yè)有4個項目,分屬于同市但不同區(qū),分別成立的總公司,和3個項目的分公司,但是財務都是獨立核算的,各自申報自己的增值稅和企業(yè)群所得稅,總公司是5%的所得稅稅率,另外3家分公司是25%的所得稅稅率,我們這4家公司加起來申報的收入過了500萬,會讓我們轉為一般納稅人嗎
為什么有的公司在進項稅明細科目,分13%、9%、6%呢?這樣做有意義嗎?
老師,廠區(qū)下水道疏通費做什么科目
人事代理公司,收到客戶打來的工資社保,全額記收入,支付工資社保,全額記成本,增值稅簡易計稅??梢詥??
老師請問下,總投資1億左右,注冊資本金3000萬,其他7000萬放往來可以嗎,或者其他更好的方式嗎
我顯示申報失敗,只能去稅務局嗎
是的需要聯(lián)系您的稅務局去稅務局申報,或者是按照稅務局說的填表申報能通過就行。