你好 不會(huì)有差額阿,之前的1%紅沖掉,相當(dāng)于就作廢了 現(xiàn)在你重新開(kāi)3%的,是按照3%來(lái)繳稅的
小規(guī)模開(kāi)票紅沖之前1%的專票,然后現(xiàn)在開(kāi)3%,申報(bào)稅金有差額怎么辦
小規(guī)模開(kāi)票紅沖之前1%的專票,然后現(xiàn)在開(kāi)3%,申報(bào)稅金有差額怎么辦
老師,小規(guī)模1月開(kāi)了3%的發(fā)票,后來(lái)是1%,發(fā)票沒(méi)有紅沖,按含稅金額1%報(bào)稅了,賬上跟申報(bào)的收入和稅額,這兩個(gè)差額怎么去調(diào)賬
老師好!小規(guī)模企業(yè)第一季度有開(kāi)專票且有紅沖,專票有1%的,有3%的。普票有免稅的、1%和3%的,本季紅沖稅額大于銷項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表怎么填寫?
第三季度開(kāi)了專票3%和1%,第四季度紅沖稅率1%的專票之后,申報(bào)表應(yīng)納稅額按(開(kāi)具發(fā)票減去紅沖金額)*3%少了紅沖發(fā)票2%的稅率,這種情況怎么申報(bào)?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利,但是由于公司無(wú)錢發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開(kāi)發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒(méi)開(kāi)發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒(méi)搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購(gòu)入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開(kāi)業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷,無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
我申報(bào)顯示有差額
可以截圖給我看一下嗎,系統(tǒng)提示什么
我小規(guī)模開(kāi)的都是普票,然后表四需要在免稅項(xiàng)目里面填寫這個(gè)嗎
? 我沒(méi)有看到你圖片里面有差額阿
開(kāi)的全是普票需要在表四填寫數(shù)據(jù)嗎?
不是,你具體的問(wèn)題是什么
開(kāi)的全是普票需要在表四填寫數(shù)據(jù)嗎?
你的問(wèn)題,小規(guī)模開(kāi)票紅沖之前1%的專票,然后現(xiàn)在開(kāi)3%,申報(bào)稅金有差額怎么辦 這個(gè)問(wèn)題還有疑問(wèn)嗎
這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題了
你好,其他問(wèn)題需要重新提問(wèn)的,會(huì)計(jì)學(xué)堂是要求“一題一問(wèn)”的