你好,跨月就需要紅沖的呢
21年12月收到供應(yīng)商開(kāi)具的材料發(fā)票,我公司入賬:借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,22年7月,供應(yīng)商說(shuō)發(fā)票開(kāi)錯(cuò),因已申報(bào)抵扣,我公司作為購(gòu)買(mǎi)方,開(kāi)具了紅字負(fù)數(shù)信息表,供應(yīng)商作為銷(xiāo)售方,開(kāi)具了紅字負(fù)數(shù)專(zhuān)票,我公司按照去年入賬,做了一筆紅沖,請(qǐng)問(wèn)帳和發(fā)票勾選系統(tǒng)還需要做什么動(dòng)作嗎?
提問(wèn):老師,請(qǐng)問(wèn)支付供應(yīng)商貨款和收到采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬
收到供應(yīng)商開(kāi)出的負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(退款)請(qǐng)問(wèn)怎么做賬和申報(bào)
老師,供應(yīng)商開(kāi)出退貨的發(fā)票,稅額200元,申報(bào)表是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,賬上要怎么做分局
你好,收到供應(yīng)商開(kāi)的紅字發(fā)票,怎么做賬,進(jìn)項(xiàng)稅是直接應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),還是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢
我是小規(guī)模,我給對(duì)方開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票,是開(kāi)1個(gè)點(diǎn)嗎
老師我想問(wèn)一下你,我們公司的賬感覺(jué)都是公私不分。這種賬怎么記,老板一般都是用私賬,用微信支付這種怎么記賬
我們公司買(mǎi)了一個(gè)公司的全部資產(chǎn),對(duì)方公司會(huì)按評(píng)估價(jià)開(kāi)發(fā)票給我們,但稅費(fèi)要雙方各承擔(dān)一半,這個(gè)稅費(fèi)我們公司該怎么做賬?對(duì)方公司又該如何處理?
我們買(mǎi)了一個(gè)公司的全部資產(chǎn),對(duì)方公司要按評(píng)估價(jià)開(kāi)發(fā)票給我們,但稅費(fèi)要雙方承擔(dān),這個(gè)稅費(fèi)該怎么做賬?
我們公司上一年有200個(gè)員工,安排了2名殘疾人上班,只上了5個(gè)月,請(qǐng)問(wèn)計(jì)數(shù)殘疾人保證金時(shí),這個(gè)安排殘疾人就業(yè)比例應(yīng)該怎么算
當(dāng)時(shí)錄系統(tǒng)的時(shí)候。要用到倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的余額,余額是指數(shù)量呢?還是金額?
老師,甲公司宣告發(fā)放2016年的股利,當(dāng)時(shí)還沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)股份,不應(yīng)該影響26年的利潤(rùn)總額,為什么影響2017年的利潤(rùn)總額
老師,公司減資的流程是怎樣的,先從什么開(kāi)始?
快賬做登記會(huì)不會(huì)稅務(wù)局可以看到
老師,計(jì)提了工資200000 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資的時(shí)候公戶(hù)發(fā)放的,12號(hào)發(fā)放了200000萬(wàn)工資 13號(hào)銀行自動(dòng)又退回2萬(wàn)工資,因?yàn)槟莻€(gè)卡號(hào)已經(jīng)不在用了,所以轉(zhuǎn)不過(guò)去錢(qián),退回來(lái)了,那退回的這一筆應(yīng)該沖什么科目
要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
是的呢你的,可以直接把之前的紅沖
紅沖就不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了?
退回的是預(yù)付的租金,本來(lái)這筆租金是在攤銷(xiāo)的,那現(xiàn)在退回了,請(qǐng)問(wèn)攤銷(xiāo)這塊怎么處理?
你把你之前的分錄發(fā)給我看下