同學(xué),你好 收到紅字發(fā)票,之前藍(lán)字發(fā)票的分錄,做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù)
老師 進(jìn)項專票公司已抵扣 分錄 借庫存商品 應(yīng)交稅金進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款 后又收到了紅字進(jìn)項專用發(fā)票 我們需要進(jìn)項發(fā)票轉(zhuǎn)出 借:-庫存商品 -應(yīng)交稅金進(jìn)項 貸 -應(yīng)付賬款; 請老師指正奧
老師好,我2月有一張發(fā)票供應(yīng)商紅沖了 2月分錄: 借 庫存商品 XX元 進(jìn)項稅 150.53元(于2月抵扣了) 貸 應(yīng)付賬款 XX元 3月份 銷項稅額11530.95元,進(jìn)項稅額11614.14元,實際應(yīng)留抵83.19元,但由于進(jìn)項轉(zhuǎn)額轉(zhuǎn)出150.53元,報表的本期應(yīng)交為67.34元,請問,分錄應(yīng)該怎么做才平呢
老師,請問下,供應(yīng)商的紅字發(fā)票,會計分錄是不是借庫存商品,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)付賬款?那這樣的話,還需要做一筆分錄,借庫存商品,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進(jìn)項票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎?
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進(jìn)項票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎麻煩詳細(xì)問一下,同一個問題問了這么多遍,每次回答都不一樣
這個題怎么做啊啊啊啊
你好老師個體戶經(jīng)營超市我是新接手的賬以前沒有做賬現(xiàn)在出納手里有現(xiàn)金10萬銀行有18萬怎么做會計分錄
現(xiàn)在注冊資金是500萬,兩個股東各占50,應(yīng)該是減資還是撤股處理。賬面是虧損的
老師,我們發(fā)貨運費,快遞公司開了專票,分錄怎么寫呢
老師想請教一下第四問債務(wù)和權(quán)益的比例那為什么要1+0.6呀?不是3/(5+3)呢,這一塊老搞不清楚
a選項沒看懂,賬面價值的確定基礎(chǔ)???墒栈亟痤~的確定基礎(chǔ)包括公允-處置費用和預(yù)計未來現(xiàn)金流量?
老師,購買新車掛牌的時候是不是要在電子稅務(wù)局交稅
生產(chǎn)型企業(yè)如果內(nèi)銷不含稅銷售額是100000元,稅額1300元,出口貨物10000元。企業(yè)稅負(fù)是4%,那本期進(jìn)項應(yīng)該認(rèn)證多少
老師,客戶少付貨款金額,已經(jīng)開票了,實際付款少于銷售發(fā)票金額,如何做賬?分錄怎么寫?
我將3月做賬系統(tǒng)中的資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)完全復(fù)制到報稅系統(tǒng)中的資產(chǎn)負(fù)債表中,卻發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)對不上,比如流動資產(chǎn)合計,流動負(fù)債合計都對不上,不知道為什么
那進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么能體現(xiàn)呢?
同學(xué),你好 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項? 負(fù)數(shù)