你好; 補計提即可;摘要寫補計提1季度企業(yè)所得稅;借所得稅費用貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅?
老師,我們是小規(guī)模納稅,三季度7月做了計提了企業(yè)所得稅,在季度末做申報的時候企業(yè)所得稅繳納了9月的,7月計提的還在賬上掛著,8月虧損沒有所得稅。那7月計提的所得稅怎么處理?
老師,你好,請教一下,季度沒有預繳企業(yè)所得稅。年底匯算清繳的時候繳納了企業(yè)所得稅。請問怎么出繳納這筆企業(yè)所得稅的會計分錄
請問老師,我一季度的財務報表有利潤,計提了所得稅,申報企業(yè)所得稅的時候彌補以前虧損,現(xiàn)在不交稅了,那我下個月做賬的時候,分錄應該怎么寫,應繳所得稅里面得數(shù)應該咋填
老師你好,請問一下,我上季度的所得稅,沒有計提,4月的時候繳納了企業(yè)所得稅,那我現(xiàn)在應該怎么做賬呀?
老師你好,我上季度忘記計提所得稅了,4月繳納了企業(yè)所得稅,請問一下,我應該怎么做分錄呀?我公司是企業(yè)會計準則
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務,管理費用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運費是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運費
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務。公司承擔的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
那如果是本季度計提的話,分錄應該怎么寫呀?
你好?借所得稅費用貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅? ;本年計提的分錄都是一樣的?
老師,這是小企業(yè)會計準則的對嗎? 那如果是企業(yè)會計準則是不是不一樣呀?
你好; 都是一樣的分錄哈