你說的 2025 年 12 號文件,是國家稅務(wù)總局發(fā)布的 **《關(guān)于發(fā)布〈納稅繳費(fèi)信用管理辦法〉的公告》(2025 年第 12 號)**。該文件雖未單獨(dú)羅列 “扣分細(xì)則清單”,但重新明確了納稅繳費(fèi)信用的評價方式、扣分原則及相關(guān)規(guī)則,相當(dāng)于更新了納稅信用等級的評分與判級標(biāo)準(zhǔn),2025 年 7 月 1 日起已正式施行,核心相關(guān)內(nèi)容如下: 明確評分起始規(guī)則:評價采取扣分制,經(jīng)營主體經(jīng)常性和非經(jīng)常性指標(biāo)信息齊全的,從 100 分起評;非經(jīng)常性指標(biāo)缺失但經(jīng)常性指標(biāo)里納稅繳費(fèi)信息齊全的,從 93 分起評,經(jīng)常性指標(biāo)中納稅繳費(fèi)信息也不齊全的,從 90 分起評。 劃定直接判 D 級的情形:像存在逃避追繳欠稅、騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票等行為,被認(rèn)定為非正常戶或走逃(失聯(lián))戶,偷稅金額 10 萬元以上且占各稅種應(yīng)納稅總額 10% 以上等 13 類嚴(yán)重失信情形,會直接判為 D 級。 補(bǔ)充不影響評價的情形:比如因稅務(wù)機(jī)關(guān)原因或不可抗力導(dǎo)致未及時履行納稅義務(wù),非主觀故意的計算公式錯誤、明顯筆誤造成少繳稅費(fèi)等情況,不影響納稅繳費(fèi)信用評價。 完善信用修復(fù)與扣分關(guān)聯(lián)規(guī)則:失信行為發(fā)生后 3 日內(nèi)糾正的,可 100% 修復(fù)原扣分分值;若存在虛假承諾修復(fù)信用的,稅務(wù)機(jī)關(guān)會撤銷修復(fù)結(jié)果,并對該行為額外扣分。

老師:剛轉(zhuǎn)行到一家小單位做會計,原沒有財務(wù)。剛用的暢捷通T1進(jìn)銷存軟件,還沒有期初數(shù)給我。8.1號上班了,那個小老板叫我用表格統(tǒng)計了8.11號前幾個月的數(shù)據(jù),但是他不核對好,不給我答復(fù)。大老板的老婆是工廠的會計,8.9號星期天叫我如果不給期初數(shù),就先以平臺銷售數(shù)據(jù)錄入庫,再調(diào)拔酒店倉庫,再從酒店倉庫發(fā)出,余額為0。 可是這么久了,還這樣錄,等于一個銷售數(shù)據(jù)錄兩次,而且看不到酒店倉庫余額數(shù),有什么意思?我已經(jīng)錄完了平臺上的到8.11號的銷售數(shù)據(jù)。我要不要請示一下大老板娘,又怕她說小老板,等下小老板又對我印象不好。我這邊主要是小老板負(fù)責(zé),好難為情。發(fā)了兩次信息給小老板,不回我,不知啥意思?我該怎么辦?好糾結(jié)這個問題。請老師給我指點迷津,新手入行,與老板打交道真難。謝謝!
老師,我單位最近接到稅務(wù)局通知說我們?nèi)ツ晔盏降?張進(jìn)項票是異常票,對方走逃,要我們做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,同時調(diào)增利潤繳納企業(yè)所得稅,我放跟對方聯(lián)系過了,對方也承認(rèn)了,說是用他另外一個公司給我們重新開,這個票我們能接受嗎,我們跟他這個公司也沒業(yè)務(wù)發(fā)生,接受這個算是虛開吧,老師這件事怎么處理才好呢
您好,我剛畢業(yè)準(zhǔn)備考研也不上班,有個表姐在保險公司上班,也不知道什么原因,她想用一下我的一個銀行卡,她當(dāng)時跟我說的公司要打錢我也沒多想借給她用,今年年初開始我自己上班了,最近因公司讓我們注冊個人所得稅軟件,我發(fā)現(xiàn)這個軟件我已有賬號注冊,后來我那個表姐找我要哪個稅務(wù)系統(tǒng)退回來的那筆錢,我就擔(dān)心這些東西會不會影響我單位給我交社保等等過程(自己剛畢業(yè)對稅務(wù)方面知識淺?。┪也恢牢艺f的有沒有仔細(xì),希望老師給個意見
你好,我找立峰老師,我終于知道您回答的和我問的,不是一個問題了,我問的時候沒問清楚,我重新提問表達(dá)一遍,你說的沒錯,-40+40=0,但是但是,稅法上要求職工福利費(fèi)是職工薪酬的14%,那么請問職工薪酬是直接看貸方一年有多少金額相加就是對嗎,那這里出現(xiàn)了借貸-40+40,可是這個是有個貸方會算進(jìn)應(yīng)付職工薪酬的總額中,那不就是有2次都算進(jìn)了嗎,之前2020-2022年沒調(diào)賬的,和2022年調(diào)賬的都會在算一次應(yīng)付職工薪酬總額,那么假設(shè)2022年時真實工資是200萬一年,有了這個調(diào)賬,貸方總額變成了240萬,福利費(fèi)的扣除金額從200*14%=28萬,到如今的240萬*14%=33.6萬了呀
2022年企業(yè)所得稅進(jìn)行加計扣除了,金額5000,但是賬上沒有記研發(fā)支出科目,現(xiàn)在2025年了,財務(wù)軟件是用友暢捷通t?普及版,我可以分別反結(jié)賬到3 6 9 12月,然后把研發(fā)人員工資計入管理費(fèi)用的給調(diào)整一下,計入研發(fā)支出科目,再結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,可以這樣嗎,因為這個月要準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,馬上要給審計老師提供資料了,賬上這個問題不知道該怎么辦
公司買土地房產(chǎn)、設(shè)備等但是公司還有好多發(fā)票未開和庫存這個怎么弄,固定資產(chǎn)設(shè)備這些賣怎么做分錄
工程公司,負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù),她們說是預(yù)估的人工生活費(fèi),這個是什么情況?
計提工資與實際工資不一致,怎么調(diào)賬
稅務(wù)師準(zhǔn)考證從哪里打印
我們租了一個辦公室,裝修中產(chǎn)生的工程款和材料,我怎么做賬合適呢?麻煩老師給我整理一個完整的記賬分錄
老師,你好, 請問一下,我們給員工油補(bǔ),油補(bǔ) 呢就是給員工公司加油卡,最后開公司發(fā)票進(jìn)行抵扣進(jìn)項,這樣風(fēng)險大不
勾選上以后依然提示,不能正常申報
收到員工宿舍上月付款租賃費(fèi)的專票,如何做賬
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
董老師,又有問題請教您了
老師,我單位7月完工一處新庫房,我已經(jīng)繳納房產(chǎn)稅了,但是土地成本沒加上去,現(xiàn)在準(zhǔn)備修改房產(chǎn)原值,這就導(dǎo)致我7.8.9月,三個月暑期房產(chǎn)稅一共少交了4500元,需要更改3次房產(chǎn)稅申報表,我是自己檢查發(fā)現(xiàn)的,這種情況會不會扣分?
同學(xué)你好 這個一般不會扣分
管理員說,怕扣分,我也不知道要不要修改了
納稅信用評價中有 “未按規(guī)定期限繳納已申報應(yīng)納稅款” 的扣分項,按次扣 5 分,但該扣分針對的是逾期未繳、經(jīng)提醒仍不繳納等消極情形。你只要在更正申報后,同步足額補(bǔ)繳 4500 元少繳稅款,并按規(guī)定繳納相應(yīng)滯納金,就不會觸發(fā)這一扣分項。
嗯,我屬于更正申報,把少繳納的稅款自己主動繳納,并且也交滯納金的?
是的 按我的經(jīng)驗來看要交滯納金
老師,還有個問題,我單位承包了鋼廠的活兒,我單位又轉(zhuǎn)包給個體戶了,個體戶提供鋼廠轉(zhuǎn)爐擋渣的工作,現(xiàn)在個體戶需要給我單位開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,應(yīng)該怎么開呢?稅收分類是哪一類的呢?
同學(xué)你好 這個就是開勞務(wù)*勞務(wù)
是圖片中的那一類呢
只能是第一個加工勞務(wù)
為什么是加工勞務(wù)?銷售服務(wù)中的建筑服務(wù)-其他建筑服務(wù)對么
你這個沒有施工吧
這個轉(zhuǎn)爐擋渣,有什么說法么?我不太懂
這個就是勞務(wù),正常的勞務(wù)
不需要把項目名稱寫的全一些么?例如轉(zhuǎn)爐擋渣勞務(wù)費(fèi)?
同學(xué)你好 這個不需要的哦
為什么呢
沒必要寫的這么詳細(xì)