你好,是公司沒有員工嗎,沒有工資,職工薪酬可以計入,不過匯算要調(diào)增的
老師,我公司7月份支付了某員工一筆福利費380元,根據(jù)稅法的規(guī)定,這380元是需要與該員工的薪資10000元合計申報,在個稅申報表當(dāng)期收入那里填列10380元,由于380元是通過應(yīng)付職工薪酬——福利費科目核算這樣全年賬上記載應(yīng)付職工薪酬——工資科目金額就會跟實際個稅申報金額不一致,有問題嗎?
老師:員工報銷放假期間加班的午餐費用,(公司有食堂)記入:借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費,又覺得,他們是好幾個人一起吃的飯,這樣入賬合適嗎?
郭老師,公司獎勵優(yōu)秀員工手機(jī)一部,價值2000元,首先這個賬務(wù)處理計提時 借:銷售費用-福利費2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費2000,支付費用時 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費2000 貸:庫存現(xiàn)金2000 然后申報個稅時應(yīng)發(fā)工資比如3000加手機(jī)費用2000,合計5000,那么做工資表時,問題1我上面的分錄對嗎?問題2:我這購買的手機(jī)費用2000元可要做到工資表里體現(xiàn)呢?
老師,請問下勞務(wù)公司,公司辦公室是自己買菜做飯,平時這些費用都是計入管理費用,貸計入應(yīng)付職工薪酬福利費,然后報銷現(xiàn)金支付,請問這個有影響沒?說是福利費要申報?這個沒有計入員工工資,因為平時都是一起吃飯,人多就多買點菜人少就少買一點
老師,銷售建材公司,一般納稅人,沒有工資薪金支出,去年公司年飯加平時加班餐費一共有4000元,請問這個能計入應(yīng)付職工薪酬福利費嗎?
第二季度企業(yè)所得稅有退稅,根據(jù)銀行回單怎么寫分錄
老師,我想問一下,員工離職后去申請領(lǐng)取失業(yè)險,那么對員工以后退休后,(前提是交滿15年的養(yǎng)老和20年的醫(yī)了),那么這種情況對員工以后哪方面會有相關(guān)的影響。還是說其他哪些方面有影響?
老師,請問其他收益影響資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表哪個科目。
老師,供應(yīng)商給開了一張名稱:為現(xiàn)代服務(wù)*其他現(xiàn)代服務(wù), 是一份地球儀認(rèn)證的費用。類型名稱那樣寫,可以用嗎?
老師好 我們是建筑服務(wù) 我第三季度開票157萬 跨區(qū)域提前預(yù)繳了企業(yè)所得稅0.2%,然后等到我10月份申報企業(yè)所得稅的時候,比如掙了1萬塊錢,我提前預(yù)繳啦0.2%,那我掙的這1萬還要再按5%的稅率去繳納嗎
老師您好 公司公戶付給個人的錢 個人不屬于公司的員工 沒有發(fā)票直接入費用 匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,8月份現(xiàn)金流量表,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額,本期金額和本年金額對不上,需要怎么調(diào)整嗎,7月份的是可以對得上的
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。? 然后我問系統(tǒng)公司,系統(tǒng)沒有自動關(guān)賬功能,老師覺得幾點鐘結(jié)賬合適。因為要人去結(jié)賬動作,也要1個多小時,不可能讓我下班時間去結(jié)賬吧
你好老師,有一筆發(fā)票兩年前開的專票1.5萬,應(yīng)收款壞賬了,這個專票對方早抵扣認(rèn)證了,我這邊沖紅可以嗎?需要對方配合確認(rèn)嗎
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果作為在建工程,是寫兩個會計分錄嗎,借預(yù)付賬款100萬,貸銀行存款100萬,借在建工程-辦公用房100萬,貸:預(yù)付賬款100萬。②見下圖,取得的購買空調(diào)專用發(fā)票,借固定資產(chǎn),后面的金額是價稅合計的金額5萬,還是金額44247.79?稅額寫5752.21嗎?③當(dāng)月沒有銷售收入,進(jìn)項的稅額當(dāng)月用交增值稅嗎?還是以后有銷售收入抵扣?可以抵扣進(jìn)項稅的期限是幾個月?