清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%。未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
老師,請問一下,我們有固定資產(chǎn)買成20萬,凈值是90159.66,凈殘值是1282.5元,機(jī)器后面寫著使用年限是5年,現(xiàn)在按規(guī)定處置報廢,賣廢鐵賣了200塊錢,請問怎么做賬,
請問企業(yè)有一項固定資產(chǎn)凈值是40萬,今年處置了賣了35萬,虧5萬。請問在匯算清繳這一塊怎么填?
老師,我們處置了固定資產(chǎn),凈值4.6萬,賣出5萬,這個賬務(wù)怎么處理
我們賬上有固定資產(chǎn)一臺車處置了,賬上這臺車的凈殘值是5萬,現(xiàn)在處置賣10萬,賬務(wù)處理:1、借:固定資產(chǎn)清理5,累計折舊95,貸固定資產(chǎn)100;2、借:銀行存款10,貸:固定資產(chǎn)清理5,銷項稅額1.15,資產(chǎn)處置損益3.85,這樣對嗎?
老師,我們賬上有固定資產(chǎn)一臺車處置了,賬上這臺車的凈殘值是5萬,現(xiàn)在處置賣10萬,賬務(wù)處理:1、借:固定資產(chǎn)清理5,累計折舊95,貸固定資產(chǎn)100;2、借:銀行存款10,貸:固定資產(chǎn)清理5,銷項稅額1.15,資產(chǎn)處置損益3.85,這樣對嗎?
老師個人不給開加油電子發(fā)票嗎,為啥我們給個人說能開來了,他們說加油站不給個人開發(fā)票
我們公司是4S店,我們把公司名下的試駕車賣給別人。怎么做賬務(wù)處理?是其他業(yè)務(wù)收入嗎?
公司前兩個月幫一個已離職的員工補(bǔ)繳了23、24年在職期間的公積金,現(xiàn)在需要更正匯算清繳申報嗎?賬需要怎樣處理?
早上好老師請問下,港雜費免稅的發(fā)票,被查到會有什么問題?
中行航信用金融是什么?支付方誰?貼息需要多少錢?具體怎么操作呢?
勞務(wù)服務(wù)一般納稅人開具差額征稅發(fā)票,收到的進(jìn)項專票不能抵扣,進(jìn)項票能做普通發(fā)票做賬嗎?
老師,早上好,請問一下,在資產(chǎn)負(fù)債表修改,想降低資產(chǎn)負(fù)債率,把負(fù)債減少了,表就不平了,不能增加實收資本,是不是只能提高利潤了
昨天知道社?;鶖?shù)調(diào)整了,我們按下限交的,7月下限基數(shù)提高,賬務(wù)和工資表該如何做,工資表直接在九月,代扣社保小計列次加上調(diào)增基數(shù)對應(yīng)的個人承擔(dān)社保嗎
老師,加油費一般是怎么記,自己的公司,有時加個油不知道怎么記賬
無過錯員工主張經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償表格模版
賣給其他公司了,應(yīng)收是其他公司名稱,那收到款怎么平,如果按上面分錄做,平不掉應(yīng)收賬款,這個不太會處理
借:應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
老師,我改下這個成負(fù)數(shù)了,是怎么回事
我前邊所有的分錄你要做呀,為啥只做那個
我做了這兩個,還要做哪個
差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入/支出
老師,怎么寫,能幫忙寫下嗎
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。