借利潤分配,未分配利潤, 貸應交稅費企業(yè)所得稅5000, 借應交稅費企業(yè)所得稅5000貸銀行存款,然后調(diào)增了,是什么原因調(diào)?

請問一下,21年的收入是65萬,利潤10萬,企業(yè)所得稅稅只交5000元,要怎樣調(diào)企業(yè)所得稅稅申報表?
18年利潤虧損10萬元,企業(yè)所得稅年報也是虧損10,19年利潤盈利5萬元,企業(yè)所得稅年報也是盈利5萬元。18年由于調(diào)增少了現(xiàn)需要調(diào)增3萬元,那么19年是不是也要改成8萬盈利繳稅。
18年利潤虧損10萬元,企業(yè)所得稅年報也是虧損10,19年利潤盈利5萬元,企業(yè)所得稅年報也是盈利5萬元。18年由于調(diào)增少了現(xiàn)需要調(diào)增2萬后為-8萬元盈利,那么19年是不是也要改成5-2萬盈利繳稅。
老師你好你 已經(jīng)做完匯算清繳,但是有多繳稅款,企業(yè)所得稅有做了(抵欠),是否需要調(diào)整企業(yè)所得稅年報將所得稅費用調(diào)增, 做會計分錄,借:應交稅費—應交企業(yè)所得稅 貸:利潤分配—未分配利潤利潤 老師,請問對嗎?
企業(yè)匯算清繳時利潤290萬繳納了企業(yè)所得稅,之后稅務檢查時利潤調(diào)增50萬,請問怎么繳納企業(yè)所得稅?
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
招待費調(diào)增 ,請問10萬怎么體現(xiàn)在分錄
實際有業(yè)務超過了扣除比例的,不用做賬務處理
10萬 不用在為分配利潤里體現(xiàn)是吧
是的對的,不用提現(xiàn)的。