你好,10萬乘以2.5%按這個來交稅的。

老師請問下20年繳納企業(yè)所得稅怎么算的 ,20年的年收入280萬,利潤112萬,要怎么算企業(yè)所得稅
請問一下,21年的收入是65萬,利潤10萬,企業(yè)所得稅稅只交5000元,要怎樣調(diào)企業(yè)所得稅稅申報表?
一般納稅人小微企業(yè),19年虧損-229548.17 20年虧損-72573.05 21年利潤21651.35 問下這個企業(yè)所得稅要交多少,假如21年利潤有31萬,是不是要扣除19年20年虧損后在交企業(yè)所得稅,還是31利潤的所得稅
我想請問下,想要補交20萬的企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅報表利潤那具體應(yīng)該怎么調(diào)?去年利潤已有280萬
案例一下:只測算一下企業(yè)承擔的增值稅和企業(yè)所得稅: 每月收到攤位費10萬 1、一般納稅人:稅率為6% 增值稅:10萬*6%=6000元 企業(yè)所得稅:10萬*5%=5000元 增值稅+企業(yè)所得稅=11000.00元 繳納了稅后,實際收入8.9萬元 2、小規(guī)模納稅人: 增值稅:10萬*1%=1000元 企業(yè)所得稅:10萬*5%=5000元 增值稅+企業(yè)所得稅=6000.00元 繳納了稅后,實際收入9.4萬元,都是小型微利企業(yè),老師請問一下,算稅是不是這樣的?
社保年度繳費工資申報是填寫實際的工資還是填寫最低基數(shù)?
老師 如果我是16年高中畢業(yè) 自學考的初級并參加會計工作 23年報考的高起專 26年高起專畢業(yè) 那我26年能考中級嗎
我想接觸自然人與企業(yè)之間的關(guān)系,但是在電子稅務(wù)局上解除關(guān)系的地方出現(xiàn)這個對話框是什么意思呢?
支付了廣告費,未拿到發(fā)票。賬務(wù)處理,為什么使用其他應(yīng)收款科目,而不適用預(yù)付賬款科目
老師 我想問一下考中級是需要??飘厴I(yè)5年且工作年限5年還是專科畢業(yè)只要工作年限5年就可以
收到摩托車以舊換新的補貼款需要交增值稅嗎
公司對公貸款的利息,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)出來嗎
一般納稅人開出發(fā)票是600多條,不同東西的配件,錄單必須一個個錄嗎?可以直接五金配件,然后一個總價,數(shù)量全部相加,這樣錄憑證嗎
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
你有成本費用嗎?填寫到主表成本還有期間費用里面就可以的,有需要調(diào)整的項目嗎?
是的,有成本的,但是成本不夠,可以暫估入入一些成本不?
但是賬務(wù)又要怎么處理,暫估的成本是要做賬到12月嗎?
匯算清交不可以的預(yù)交可以
匯算清交必須有發(fā)票才可以啊,12月份做可以
那我只有反結(jié)賬,做 成本到12月的賬務(wù)里
你好,那你申報的利潤表能修改嗎?
第四季度已經(jīng)申報了。
那我現(xiàn)在要怎么做?
報表可以更正申報的
你已經(jīng)預(yù)繳了所得稅,你沒有增加的,建議不要再調(diào)整 你現(xiàn)在有發(fā)票的,如果想要抵扣去年的,你可以做到今年匯算清繳的時候,增加你的成本費用,減少利潤。
你看下你現(xiàn)在屬于哪一種情況,如果沒有發(fā)票的,你去年沒有暫估的情況下,建議不要再做了。
老師,還請教一下,公司貸款需求要交滿一定的稅款才能貸款,現(xiàn)在利潤不夠,要多交稅,本來才交2000的稅款,需要交到4000,這要怎么處理,企業(yè)所得稅,公司是一般納稅人
匯算清繳的時候納稅調(diào)增就可以的,你的成本費用少抵扣。如果之前沒有虧損,你調(diào)增的金額應(yīng)該是2000除以2.5%。
成本費用填增,我的12月賬務(wù)處理是不是不用調(diào)嘛
你好,這種不用做處理的。
這是納稅調(diào)增,減少你的成本費用。
調(diào)增調(diào)減說的是利潤。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。