你好,企業(yè)不需要交稅的,這個(gè)是個(gè)人繳納增值稅附加稅個(gè)人所得稅 企業(yè)銷售出去,增值稅附加稅印花稅所得稅
老師,我們公司向個(gè)人租了間直播間,房租發(fā)票需要我們公司自己去稅務(wù)局代開發(fā)票,產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)我們公司承擔(dān),這筆稅費(fèi)(房東抬頭的個(gè)人所得稅等附加稅)入什么費(fèi)用較好?
老師你好 請問下 我們的發(fā)貨運(yùn)費(fèi)一開始是公司墊付的 是需要客戶承擔(dān)的 等最后結(jié)賬的時(shí)候 這部分運(yùn)費(fèi)客戶只付一半 剩下的這一半我要怎么做會(huì)計(jì)分錄 是做營業(yè)外支出還是什么?
老師這段話什么意思?本次國家稅務(wù)總局座談會(huì)上,明確提出反向開票具有進(jìn)項(xiàng)抵扣和稅前扣除的雙重功能,同時(shí),出售報(bào)廢產(chǎn)品業(yè)務(wù)的自然人減免征收增值稅,此舉意味著再生資源反向開票制度將基本復(fù)制現(xiàn)行農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票制度,實(shí)現(xiàn)銷售者不多承擔(dān)增值稅負(fù)擔(dān)的同時(shí),回收企業(yè)可以自行填開增值稅抵扣憑證,切實(shí)解決再生資源行業(yè)“第一張票”的難題
你好,老師,請問下再生資源回收這個(gè)反向開票,需要承擔(dān)什么稅費(fèi),另外,如果公司銷售出去的話,需要承擔(dān)什么稅費(fèi)?
老師好,我想問一下甲公司收到乙公司一筆款項(xiàng),然后這筆款項(xiàng)的去處以勞務(wù)工資方式發(fā)給了丙公司個(gè)人賬戶,甲公司已開專票給乙公司,甲公司承擔(dān)銷售的稅費(fèi),如果要向乙公司收取稅費(fèi)應(yīng)該收取哪些稅?計(jì)稅的金額應(yīng)該是什么?
老師個(gè)人做一件代發(fā)的入駐我們公司平臺(tái),下個(gè)月我要給他們報(bào)個(gè)稅嗎?以什么理由報(bào)?不多最多的三千塊錢
律師取現(xiàn)發(fā)的過節(jié)費(fèi),要交個(gè)稅嗎
退休職工也可以- 按“工資、薪金所得”計(jì)稅對嘛?若退休人員與用人單位簽訂一年以上(含一年)勞動(dòng)合同(協(xié)議),存在長期或連續(xù)的雇用與被雇用關(guān)系,且因事假、病假、休假等原因不能正常出勤時(shí),仍享受固定或基本工資收入。。。。
其他應(yīng)付借方余額10,其他應(yīng)收借方余額6萬,是同一業(yè)務(wù),怎么對沖?
老師好,請問一下 以公司名義開期貨賬戶有什么利弊嗎?賺錢了需要申報(bào)交稅嗎?具體怎么申報(bào)?
老師,有個(gè)個(gè)體戶企業(yè),沒有開銀行賬戶,法人個(gè)人打款到我公司可以嗎
補(bǔ)繳23年增值稅,會(huì)計(jì)分錄要計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎
A公司是生產(chǎn)制造型企業(yè),可以將公司員工派遣至B公司工作嗎?發(fā)票應(yīng)該怎么開?
老師,那個(gè)營業(yè)帳簿印花稅,零申報(bào)了,現(xiàn)在稅務(wù)局讓反饋一下,怎么寫,
固定資產(chǎn)借11443.45 累計(jì)折舊貸11443.45 請問如何把這倆科目清零
企業(yè)銷售出去,需要繳納增值稅附加印花稅點(diǎn)分別是多少
有沒有什么方法能夠減免呢?
這個(gè)政策出來后,其實(shí)對企業(yè)有什么好處呢?沒明白,三個(gè)問題需要解答一下哈
一般納稅人增值稅3%,附加稅,小型微利企業(yè)5%,印花稅萬分之3減半。 小規(guī)模的增值稅1%附加稅和印花稅和上面一樣 普通發(fā)票季度30萬,小規(guī)模可以免增值稅附加稅。
一般納稅人沒有 小規(guī)模的開發(fā)票的時(shí)候可以控制銷售額30萬以內(nèi)。
你有了成本發(fā)票,可以抵扣所得稅的。
一般人增值稅是3%,不是6——13哈?
反向開票可以針對于好幾個(gè)自然人把,比如一個(gè)自然人500萬,兩個(gè)就是1000萬
可以簡易計(jì)稅的 可以
如果是一般計(jì)稅呢
這個(gè)政策有什么好處嗎,我感覺只是多了1%的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)楹枚嗥髽I(yè)還是需要專票的,如果是簡易計(jì)稅,沒法反向開具專票,就沒什么區(qū)別了,如果是一般計(jì)稅,就還是13%的銷售票,多了1%的進(jìn)項(xiàng),沒有什么太大的作用
你有進(jìn)項(xiàng)來抵扣嗎?一般計(jì)稅13% 你本來沒有發(fā)票,你有了發(fā)票,這不就可以抵扣所得稅了嗎?
如果簡易計(jì)稅,之前本來也是3%增值稅銷項(xiàng),相當(dāng)于此次只是多了1%的進(jìn)項(xiàng)是嘛
個(gè)人開不了專票 是普通發(fā)票 這個(gè)抵扣不了增值稅的。
一般人可以簡易計(jì)稅嗎,開具普通發(fā)票3個(gè)點(diǎn)
之前是簡易計(jì)稅,繳納3%個(gè)增值稅,現(xiàn)在進(jìn)來1%只能抵扣企業(yè)所得稅,沒有別的利好政策是吧?
你好對的 是的 是的