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老師你好 請問下 我們的發(fā)貨運費一開始是公司墊付的 是需要客戶承擔的 等最后結(jié)賬的時候 這部分運費客戶只付一半 剩下的這一半我要怎么做會計分錄 是做營業(yè)外支出還是什么?

2023-04-30 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-30 09:30

您好,那您計入銷售費用或成本

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快賬用戶9953 追問 2023-04-30 09:31

借應收賬款 貸銷售費用么

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齊紅老師 解答 2023-04-30 09:32

您好,不是,借銷售費用,貸其他應收款等

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快賬用戶9953 追問 2023-04-30 09:32

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-30 09:33

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您好,那您計入銷售費用或成本
2023-04-30
同學你好 你們沖減收入就可以了 這個是沖減收入
2022-03-04
可以的,也可以做到銷售費用里面,匯算清繳挑燈。
2022-03-10
你好!墊付的你們進成本,收來的計入收入
2020-12-30
1.確認收入:根據(jù)報關(guān)單,您已經(jīng)完成了出口銷售,并且報關(guān)單上的價格是CIF價。因此,您可以在收入確認時將CIF價作為銷售收入入賬。 2.處理運費:您提到代墊的海運費和保費,客戶會支付給您。您可以設(shè)立一個往來賬戶來記錄這些代墊款項。當客戶支付時,您可以從往來賬戶中貸記相應的金額。 3.開具發(fā)票:根據(jù)您的描述,您已經(jīng)按照FOB價開具了出口發(fā)票。由于報關(guān)單上的價格是CIF價,這并不影響您開具的發(fā)票的有效性。在開具發(fā)票時,您需要將運費和保費作為銷售費用進行處理,并在發(fā)票上注明相應的金額。 4.涉及的稅金:根據(jù)您的描述,您可能涉及到的稅金包括增值稅和關(guān)稅。其中,增值稅是根據(jù)銷售額和稅率計算的,需要向稅務機關(guān)申報并繳納。關(guān)稅是根據(jù)貨物價值和稅率計算的,需要在報關(guān)時繳納。
2023-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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