你好,你給對(duì)方開10萬的發(fā)票,對(duì)方給你開2萬的發(fā)票。你們是主要銷售設(shè)備是吧?這個(gè)舊設(shè)備也能銷售嗎?如果是的話,借庫存商品。貸,應(yīng)付賬款2萬, 借,銀行存款8萬, 應(yīng)付賬款2萬。 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸,庫存商品。

去年11月融資租入一臺(tái)設(shè)備已繳8個(gè)月的按揭款,因設(shè)備原因?qū)Ψ绞栈卦O(shè)備并把已繳的款項(xiàng)退還。對(duì)方重新?lián)Q了新的同樣的設(shè)備給我們,已交首付1萬,每月按揭3千元,按揭24個(gè)月 請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理?
老師,幫我看看,公司處理一臺(tái)設(shè)備,買了7萬給乙方,然后乙方把錢給了丙方,因?yàn)槲覀儚谋劫I了一臺(tái)新的設(shè)備29萬,丙方給我們開了發(fā)票!幫我看看這個(gè)分錄可對(duì)?
固定資產(chǎn)原價(jià)值70000,現(xiàn)在扣除折舊4萬后,凈殘值3萬,公司打算用凈殘值3萬以舊換新買一臺(tái)新的設(shè)備,新設(shè)備價(jià)值11萬,我公司給對(duì)方公司開了3萬的發(fā)票,實(shí)際再給對(duì)方支付8萬即可,那我開的這3萬發(fā)票怎么做分錄呢?請(qǐng)老師詳細(xì)寫一下
老師,我們單位是一般納稅人,現(xiàn)將設(shè)備以舊換新,舊設(shè)備原值26548.68元,累計(jì)折舊9380.53元,現(xiàn)在和他們置換的新設(shè)備價(jià)值50600元,舊設(shè)備作價(jià)10600元,對(duì)方現(xiàn)在開票4000元,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
老師,對(duì)方以舊設(shè)備換我們的新設(shè)備,舊設(shè)備值2萬,新設(shè)備10萬,收對(duì)方8萬塊錢,那我應(yīng)該怎樣給對(duì)方開票?分錄怎么做?
老師,法人可以沒有工資嗎
老師,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以自己在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?還是要由公司在客戶端申報(bào)?
請(qǐng)問,股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,這一項(xiàng)是什么?是從公司系統(tǒng)中拉出還是個(gè)人申報(bào)app中拉出:9、 《分類所得個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)表》《個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表》(個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中導(dǎo)出)
老師,這個(gè)屬于虛開發(fā)票嗎
請(qǐng)問納稅信用等級(jí)評(píng)定,是算從今年1.1-12.31號(hào)嗎?但是今年1月是報(bào)去年12月的稅,那豈不是是從去年12月到今年11月的報(bào)稅
前期外賬是代賬公司做的,現(xiàn)在要內(nèi)賬外賬合并怎么做
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,你改好了嗎?
老師好,人力資源行業(yè)發(fā)票備注欄差額征稅是必須體現(xiàn)的嗎
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問題,你說原材料進(jìn)來了對(duì)方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會(huì)原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)


對(duì)方是個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu),不是生產(chǎn)這種設(shè)備的,應(yīng)該怎么開這個(gè)發(fā)票?
它銷售固定資產(chǎn)不需要有經(jīng)營(yíng)范圍,直接開就行。
對(duì)方就是以舊換新設(shè)備用
發(fā)票應(yīng)該咋開?比如開什么項(xiàng)目?
你看設(shè)備的名字就行。這個(gè)具體的是啥設(shè)備?和你之前的設(shè)備是一樣嗎?如果是的話,和你開的是一模一樣的。