您好,這已經(jīng)2024年了,暫估的你在當(dāng)年匯算清繳時有調(diào)增嗎?

老師您好,資產(chǎn)評估公司評估師上年12月份和今年1/4月份工資,在五月份一塊發(fā)放的,我該怎么做賬好?可以計入勞務(wù)成本,在以后月份慢慢結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的會計在2021年暫估了15萬的成本一直沒有沖掉,我現(xiàn)在可以直接紅沖嗎?直接借:主營業(yè)務(wù)成本-150000,貸:應(yīng)付賬款-暫估-150000,這樣可以嗎?
請問老師我賬上有22年暫估成本6萬,以前會計上年度匯算清繳沒沖,我現(xiàn)在做23年的匯算清繳可以把這個暫估沖掉嗎,怎么做分錄?怎么報填23年年報所得稅表?
老師,我發(fā)現(xiàn)之前會計在2022年的時候暫估成本100多萬,我在今年可以慢慢將這些紅沖掉嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)我們公司會計2021.2022年共暫估成本233萬,我可以在今年把它給慢慢紅沖掉嗎?
廣告經(jīng)營部可以開現(xiàn)代服務(wù),活動策劃費嗎
申請續(xù)貸中:納稅額度是什么意思?
老師你好,請問稅局說我們的原材料占資產(chǎn)比例大?應(yīng)該怎么寫情況說明?
企業(yè)將個稅返還手續(xù)費發(fā)放給員工,員工需要繳納個稅嗎
老師給我出一份完整的計提工資、社保、公積金,和發(fā)放時的分錄
老師,有個企業(yè)2008年成立的,到現(xiàn)在固定資產(chǎn)沒有進行折舊過,這樣的應(yīng)該怎么處理呀
出口退稅退的是進項稅嗎
老師,我們是鑄鐵件企業(yè),就是在銷售給供應(yīng)商時出現(xiàn)質(zhì)量問題,退回來的產(chǎn)品直接回爐重造的,這部分原先做在產(chǎn)成品里面的數(shù)字,在沒有開票的情況下,怎么讓庫存變小啊
速賣通 亞馬遜等一些跨境電商店鋪,因為沒有報關(guān),按內(nèi)銷做收入,請問這個所得稅報表中,要填出口收入嗎? 速賣通運費收到 的是形式發(fā)票,是否可以正常做費用,這個費用可以稅前扣除嗎?跨境電商店鋪還有一些其他費用,沒辦法取得境內(nèi)的發(fā)票。傭金廣告費等支出,怎么入成本? 支付的直播帶貨的達人傭金,都是個人且沒有公司,沒辦法取得傭金發(fā)票,這樣的情形,怎么列成本?
聽說2026年增值稅稅法修改了,公司與股東合伙人之間借款可以無息,不用視同銷售繳納增值稅了。想問一下有這個政策嗎?有的話是在第幾條?
沒有,匯算清繳的時候沒有調(diào)增
這個就有稅務(wù)風(fēng)險了,若是能在目前開上發(fā)票或證明是真實合理,與取得收入有關(guān)的支出的話它是不用紅沖的。若是沒有那得按年追補調(diào)增,不然金額太大
她這個之前暫估本來就是虛假的暫估為了沖利潤,沒法證明他是真實合理的。沒有合同流水啥的。那這個按年調(diào)增的話大概需要補多少稅?
你是一般納稅人嗎?
是不是小微企業(yè)呢?
我們有兩個公司都有暫估,都是之前會計做的。小規(guī)模暫估170多萬,一般納稅人暫估230多萬。
是小微企業(yè)
一般納稅人正常稅率25%,符合小微企業(yè)的5%。小規(guī)模納稅人稅率1%
但跨年的還有滯納金
自2021年1月1日至2022年12月31日,小微企業(yè)和個體戶所得稅年應(yīng)納稅所得額不到100萬元部分,在現(xiàn)行小微企業(yè)優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,再減半征收?!?對小型微利企業(yè)來說,如果年應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi),由實際稅負率5%降至2.5%
以這個為準(zhǔn),前面小規(guī)模納稅人的1%是增值稅
怎么還有增值稅?不是企業(yè)所得所得稅嗎?
不好意思,沒有增值稅的,是我回答錯了,只有企業(yè)所得稅
2021到2022年應(yīng)納稅額小于100萬,稅負率是指2.5?不是5嗎?那大于100萬呢?
小微企業(yè)大于100萬的稅率5%
還有別的好的辦法嗎?
您好,這就是符合稅法規(guī)定的方法哦