您好,這已經(jīng)2024年了,暫估的你在當(dāng)年匯算清繳時(shí)有調(diào)增嗎?
老師您好,資產(chǎn)評(píng)估公司評(píng)估師上年12月份和今年1/4月份工資,在五月份一塊發(fā)放的,我該怎么做賬好?可以計(jì)入勞務(wù)成本,在以后月份慢慢結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)在2021年暫估了15萬(wàn)的成本一直沒(méi)有沖掉,我現(xiàn)在可以直接紅沖嗎?直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-150000,貸:應(yīng)付賬款-暫估-150000,這樣可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師我賬上有22年暫估成本6萬(wàn),以前會(huì)計(jì)上年度匯算清繳沒(méi)沖,我現(xiàn)在做23年的匯算清繳可以把這個(gè)暫估沖掉嗎,怎么做分錄?怎么報(bào)填23年年報(bào)所得稅表?
老師,我發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)在2022年的時(shí)候暫估成本100多萬(wàn),我在今年可以慢慢將這些紅沖掉嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)我們公司會(huì)計(jì)2021.2022年共暫估成本233萬(wàn),我可以在今年把它給慢慢紅沖掉嗎?
請(qǐng)問(wèn)1000元打印機(jī)和3000元電腦可以直接記管理費(fèi)用嗎?
個(gè)人開(kāi)給我們公司的勞務(wù)發(fā)票,我們公司也要申報(bào)工資薪金嗎
老師一個(gè)員工,工資表是4500,我申報(bào)個(gè)稅也是4500,但是實(shí)發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開(kāi)了一張收入發(fā)票能改到這個(gè)月嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,電子稅務(wù)局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機(jī)器折舊費(fèi)屬于直接費(fèi)用還是間接費(fèi)用
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄
現(xiàn)在還可以報(bào)銷2024年的火車票嗎
個(gè)體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)稅率?
沒(méi)有,匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有調(diào)增
這個(gè)就有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)了,若是能在目前開(kāi)上發(fā)票或證明是真實(shí)合理,與取得收入有關(guān)的支出的話它是不用紅沖的。若是沒(méi)有那得按年追補(bǔ)調(diào)增,不然金額太大
她這個(gè)之前暫估本來(lái)就是虛假的暫估為了沖利潤(rùn),沒(méi)法證明他是真實(shí)合理的。沒(méi)有合同流水啥的。那這個(gè)按年調(diào)增的話大概需要補(bǔ)多少稅?
你是一般納稅人嗎?
是不是小微企業(yè)呢?
我們有兩個(gè)公司都有暫估,都是之前會(huì)計(jì)做的。小規(guī)模暫估170多萬(wàn),一般納稅人暫估230多萬(wàn)。
是小微企業(yè)
一般納稅人正常稅率25%,符合小微企業(yè)的5%。小規(guī)模納稅人稅率1%
但跨年的還有滯納金
自2021年1月1日至2022年12月31日,小微企業(yè)和個(gè)體戶所得稅年應(yīng)納稅所得額不到100萬(wàn)元部分,在現(xiàn)行小微企業(yè)優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,再減半征收。” 對(duì)小型微利企業(yè)來(lái)說(shuō),如果年應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以內(nèi),由實(shí)際稅負(fù)率5%降至2.5%
以這個(gè)為準(zhǔn),前面小規(guī)模納稅人的1%是增值稅
怎么還有增值稅?不是企業(yè)所得所得稅嗎?
不好意思,沒(méi)有增值稅的,是我回答錯(cuò)了,只有企業(yè)所得稅
2021到2022年應(yīng)納稅額小于100萬(wàn),稅負(fù)率是指2.5?不是5嗎?那大于100萬(wàn)呢?
小微企業(yè)大于100萬(wàn)的稅率5%
還有別的好的辦法嗎?
您好,這就是符合稅法規(guī)定的方法哦