你好,回訪清繳的時候調(diào)增了嗎?只要調(diào)增了的可以的。
你好,老師,我現(xiàn)在接手一個公司賬務(wù)發(fā)現(xiàn)發(fā)票很多退回來跨月沒有紅沖的,有些都是2019年的,2020年年初的,現(xiàn)在還能紅沖19年的嗎?還有就是我是不是得分月慢慢去攤著紅沖,一下紅沖太多張會不會引起稅局的關(guān)注,這個我指定是要慢慢紅沖的,因為之前開錯的問題。
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的會計在2021年暫估了15萬的成本一直沒有沖掉,我現(xiàn)在可以直接紅沖嗎?直接借:主營業(yè)務(wù)成本-150000,貸:應(yīng)付賬款-暫估-150000,這樣可以嗎?
老師,21年的賬,前會計暫估的沒沖回去,當(dāng)時暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本是暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在材料夠結(jié)轉(zhuǎn)成本的,我現(xiàn)在可以直接沖紅暫估,沖紅之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本現(xiàn)在可以再結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎
小規(guī)模。 老師,我12月的時候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
我之前暫估了,假設(shè)我之前暫估了300萬,就是上半年的時候,然后我現(xiàn)在就是說進來200萬的成本發(fā)票,我是先。我就是說現(xiàn)在進來了兩兩百萬的成本發(fā)票,我沖的時候,沖的時候我應(yīng)該怎么沖,我是比方說我沖150也可以吧,我紅紅沖掉150,然后把這個這個。這個200萬做進去,然后反正充是充150,充150的成本,然后把現(xiàn)在拿到的200萬重新做進去就可以了吧。
老師,我們公租賃了挖機在開采礦山,損壞了購買了配件,像這種怎么做分錄?
出口走的順豐的,選了Fob,運費到付,沒有報關(guān)費或者運費的發(fā)票,能退稅嗎,要怎么處理
租賃不動產(chǎn),必須通過特定業(yè)務(wù)開票嗎老師,備注欄可不備注嗎,我看不是必填項
24年的匯兌損益的匯率是按實時的匯率,還是按中間匯率去換算的
老師:下午好!交接注意事項是?
老師,我們是蔬菜配送中心,請問豆腐是免稅的嗎?
老師,對公驗證收入,不要退回,借:銀行存款,貸:管理費用—對公驗證對嗎
折舊費做到研發(fā)支出下面時,月末需要手動結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,折舊費直接做到管理費用的話月末就不用結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
老師,現(xiàn)在增值稅還有營改增試點嗎?
小規(guī)模納稅人可以開1個點的增值稅專用發(fā)票發(fā)票嗎?
匯算清繳沒有調(diào)增
那不可以的,去年就應(yīng)該匯算清繳調(diào)增的。你這種的話,有風(fēng)險。
可是去年匯算清繳的時候會計沒有進行調(diào)增,怎么辦呢?
你可以去修改的,為了保險還是修改合適你這個金額太大
去稅局修改嗎?修改的話我們要補稅的,會有滯納金嗎?我剛才看了一下數(shù)據(jù)暫估共有233萬,21年和22年都有暫估,累積到現(xiàn)在,有233萬。
你好,電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者是作廢申報,你看下這里面你能修改吧??墒悄銢]有發(fā)票就得納稅調(diào)增,你不調(diào)增就有風(fēng)險
那如果修改的話會引起稅局關(guān)注嗎?
你不修改才有風(fēng)險,你修改了,從錯誤的改成正確的,沒有問題。