你好,回訪清繳的時候調增了嗎?只要調增了的可以的。

你好,老師,我現在接手一個公司賬務發(fā)現發(fā)票很多退回來跨月沒有紅沖的,有些都是2019年的,2020年年初的,現在還能紅沖19年的嗎?還有就是我是不是得分月慢慢去攤著紅沖,一下紅沖太多張會不會引起稅局的關注,這個我指定是要慢慢紅沖的,因為之前開錯的問題。
老師,我發(fā)現以前的會計在2021年暫估了15萬的成本一直沒有沖掉,我現在可以直接紅沖嗎?直接借:主營業(yè)務成本-150000,貸:應付賬款-暫估-150000,這樣可以嗎?
老師,21年的賬,前會計暫估的沒沖回去,當時暫估結轉成本是暫估金額結轉的,現在材料夠結轉成本的,我現在可以直接沖紅暫估,沖紅之前的結轉成本現在可以再結轉成本的嗎
小規(guī)模。 老師,我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發(fā)現暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調增成本?
我之前暫估了,假設我之前暫估了300萬,就是上半年的時候,然后我現在就是說進來200萬的成本發(fā)票,我是先。我就是說現在進來了兩兩百萬的成本發(fā)票,我沖的時候,沖的時候我應該怎么沖,我是比方說我沖150也可以吧,我紅紅沖掉150,然后把這個這個。這個200萬做進去,然后反正充是充150,充150的成本,然后把現在拿到的200萬重新做進去就可以了吧。
往年沒發(fā)獎金,今年突然發(fā)了很多,盈利也就是一般,合理嗎?
2025年,維修費因為預算原因,不能做賬,2025年發(fā)生的維修費,怎么處理?開具的發(fā)票,沒入賬,有稅務風險嗎?一般納稅人
軟件產品的增值稅即征即退,增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退啥意思?不是開始按照13%的稅率征收的增值稅嗎?
你好,請問小規(guī)??刹豢梢约灸┩?,一次做價稅分離?
老師好,請問個人給公司代開經營所得-安裝費發(fā)票時預交了1%-2%的個人所得稅,第二年個人所得稅匯算時是否還需要補交個人所得稅
老師,入職時約定一個月的試用期,員工 9月11入職,到10月10日轉正,那么10月份的工資需要分兩部分計算嗎?10月1-10日按試用期工資基數算,11號到30號按正式工資基數算?
老師,你好,進項稅發(fā)票勾選確認,如果這個月有進項稅發(fā)票,沒有收入,這個時候可以勾選確認嗎?做賬都做完了,這個月沒有收入不能抵扣,
你好,老師請問一下,房租定金不用開發(fā)票吧,比如定金2萬,房租1萬,開房租發(fā)票就行,定金不用開發(fā)票吧
老師好,內賬是如何做的,需要價稅合計記賬嗎?外賬虛增的庫存內賬要做嗎?
老師:進貨沒到發(fā)票也沒有從公賬付款,需要做賬嗎?
匯算清繳沒有調增
那不可以的,去年就應該匯算清繳調增的。你這種的話,有風險。
可是去年匯算清繳的時候會計沒有進行調增,怎么辦呢?
你可以去修改的,為了保險還是修改合適你這個金額太大
去稅局修改嗎?修改的話我們要補稅的,會有滯納金嗎?我剛才看了一下數據暫估共有233萬,21年和22年都有暫估,累積到現在,有233萬。
你好,電子稅務局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者是作廢申報,你看下這里面你能修改吧??墒悄銢]有發(fā)票就得納稅調增,你不調增就有風險
那如果修改的話會引起稅局關注嗎?
你不修改才有風險,你修改了,從錯誤的改成正確的,沒有問題。