你好,這個是可以的呢
老師,就是嗯,我們有一個單位,然后他去年做了40萬的暫估成本,然后現(xiàn)在他把票補(bǔ)上來了,但是他開的票,這個是是差額征稅的發(fā)票,那我去沖暫估的時候,我是按差額征稅這個金額去充,還是說按開票金額去充啊,這個有點(diǎn)不太清楚。勞務(wù)公司
去年12月暫估人工成本328萬,到現(xiàn)在沒有支付也沒有紅沖,這個328是不是要納稅調(diào)增,如果不調(diào)增那就在本月紅沖成本或者做工資表支付就可以了對吧,這個328萬我在本月5月份紅沖200萬,然后本月再計提23年工資成本200萬,還有128萬我就納稅調(diào)增繳稅去,這樣的操作有問題不
去年12月暫估人工成本328萬,到現(xiàn)在沒有支付也沒有紅沖,這個328是不是要納稅調(diào)增,如果不調(diào)增那就在本月紅沖成本或者做工資表支付就可以了對吧,這個328萬我在本月5月份紅沖200萬,然后本月再計提23年工資成本200萬,還有128萬我就納稅調(diào)增繳稅去,這樣的操作有問題不
我之前暫估了,假設(shè)我之前暫估了300萬,就是上半年的時候,然后我現(xiàn)在就是說進(jìn)來200萬的成本發(fā)票,我是先。我就是說現(xiàn)在進(jìn)來了兩兩百萬的成本發(fā)票,我沖的時候,沖的時候我應(yīng)該怎么沖,我是比方說我沖150也可以吧,我紅紅沖掉150,然后把這個這個。這個200萬做進(jìn)去,然后反正充是充150,充150的成本,然后把現(xiàn)在拿到的200萬重新做進(jìn)去就可以了吧。
老師您好,我想問一下,我們有一個運(yùn)維的一個合同是簽了一年,然后是嗯10來萬,然后但是如果說我們實(shí)際做賬的時候,嗯,能不能先暫估成本,然后慢慢的再回沖這個成本呢,用一年的時間來慢慢回沖這個暫估,因?yàn)楹贤谙薏皇且荒曷?,先把收入一次入上去,然后慢慢回沖可以嗎?
請問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項(xiàng)目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財務(wù)怎么來做賬?
老師,這個月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期,對方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理啊?
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報6月份個稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎