你好,這個(gè)是可以的呢

老師,就是嗯,我們有一個(gè)單位,然后他去年做了40萬(wàn)的暫估成本,然后現(xiàn)在他把票補(bǔ)上來(lái)了,但是他開(kāi)的票,這個(gè)是是差額征稅的發(fā)票,那我去沖暫估的時(shí)候,我是按差額征稅這個(gè)金額去充,還是說(shuō)按開(kāi)票金額去充啊,這個(gè)有點(diǎn)不太清楚。勞務(wù)公司
去年12月暫估人工成本328萬(wàn),到現(xiàn)在沒(méi)有支付也沒(méi)有紅沖,這個(gè)328是不是要納稅調(diào)增,如果不調(diào)增那就在本月紅沖成本或者做工資表支付就可以了對(duì)吧,這個(gè)328萬(wàn)我在本月5月份紅沖200萬(wàn),然后本月再計(jì)提23年工資成本200萬(wàn),還有128萬(wàn)我就納稅調(diào)增繳稅去,這樣的操作有問(wèn)題不
去年12月暫估人工成本328萬(wàn),到現(xiàn)在沒(méi)有支付也沒(méi)有紅沖,這個(gè)328是不是要納稅調(diào)增,如果不調(diào)增那就在本月紅沖成本或者做工資表支付就可以了對(duì)吧,這個(gè)328萬(wàn)我在本月5月份紅沖200萬(wàn),然后本月再計(jì)提23年工資成本200萬(wàn),還有128萬(wàn)我就納稅調(diào)增繳稅去,這樣的操作有問(wèn)題不
我之前暫估了,假設(shè)我之前暫估了300萬(wàn),就是上半年的時(shí)候,然后我現(xiàn)在就是說(shuō)進(jìn)來(lái)200萬(wàn)的成本發(fā)票,我是先。我就是說(shuō)現(xiàn)在進(jìn)來(lái)了兩兩百萬(wàn)的成本發(fā)票,我沖的時(shí)候,沖的時(shí)候我應(yīng)該怎么沖,我是比方說(shuō)我沖150也可以吧,我紅紅沖掉150,然后把這個(gè)這個(gè)。這個(gè)200萬(wàn)做進(jìn)去,然后反正充是充150,充150的成本,然后把現(xiàn)在拿到的200萬(wàn)重新做進(jìn)去就可以了吧。
老師您好,我25年以前是小規(guī)模納稅人建筑設(shè)備租賃公司, 現(xiàn)在做匯算清繳,24年的時(shí)候暫估了一些成本80多萬(wàn),比如租賃費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等,截止25年3.31日收到了80多萬(wàn),然后我25年一季度的時(shí)候是虧損-60多萬(wàn),暫估收到,但是我把暫估的還沒(méi)有紅沖,我就想著我要是紅沖了對(duì)我25年第一季度報(bào)稅有沒(méi)有什么影響呢,我感覺(jué)我不太懂這種24年 暫估,然后25年來(lái)票紅沖,然后到底會(huì)不會(huì)對(duì)25年產(chǎn)生影響的這個(gè)事
老師,現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)控這邊說(shuō)我們運(yùn)輸占比高,看了發(fā)票是開(kāi)得有點(diǎn)多,但是實(shí)際入賬的又沒(méi)得那么多,可不可以說(shuō)開(kāi)了票沒(méi)用
如何在電子稅務(wù)局中添加辦稅員
在哪里可以查到公司章程
老師 企業(yè)發(fā)生壞賬損失逾期3年這個(gè)3年是企業(yè)之間往來(lái)最后一筆業(yè)務(wù)往后推算3年嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)月底的出售產(chǎn)品算出的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額是期末的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額,還是說(shuō)是這一時(shí)間計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額(假如是5萬(wàn)元),假如月初有存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額10萬(wàn)元
自己公司有資質(zhì)建房子,那么這工程票怎么開(kāi)?
單位按年繳納的垃圾處理費(fèi),繳費(fèi)人數(shù)怎么確定?
老師,經(jīng)濟(jì)增加值和工業(yè)增加值怎么計(jì)算呢?
老師,今年做賬是發(fā)現(xiàn)2023年有筆憑證錯(cuò)誤,計(jì)提教育附加費(fèi)60和地方教育附加40,繳納是記成了,教育附加40,地方教育附加60。這筆錯(cuò)誤現(xiàn)在怎么更正?
倉(cāng)庫(kù)購(gòu)買窗簾計(jì)入什么科目

