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我之前暫估了,假設(shè)我之前暫估了300萬,就是上半年的時候,然后我現(xiàn)在就是說進(jìn)來200萬的成本發(fā)票,我是先。我就是說現(xiàn)在進(jìn)來了兩兩百萬的成本發(fā)票,我沖的時候,沖的時候我應(yīng)該怎么沖,我是比方說我沖150也可以吧,我紅紅沖掉150,然后把這個這個。這個200萬做進(jìn)去,然后反正充是充150,充150的成本,然后把現(xiàn)在拿到的200萬重新做進(jìn)去就可以了吧。

2023-12-13 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-13 11:14

你好,這個是可以的呢

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你好,這個是可以的呢
2023-12-13
同學(xué)你好 按照開票的金額紅沖然后再按照差額的發(fā)票做差額納稅的分錄
2022-03-28
同學(xué)你好 按開票金額去沖
2022-03-28
你好 ;? 這個實(shí)際暫估成本是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 ?? ?這樣好判斷。? ? 意思是勞務(wù)派遣公司的話。 是差額征稅的嗎? ? ?
2022-03-28
你好,五月匯算清繳前實(shí)際發(fā)放的話是可以,如果不發(fā)放沖的話,還是要調(diào)整去年的利潤
2023-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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