期間費(fèi)用,月末要結(jié)轉(zhuǎn)損益的
請問:月末結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出-費(fèi)用化支出到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用時,需要什么附件資料
研發(fā)支出/費(fèi)用化支出月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用/研發(fā)費(fèi)用。研發(fā)支出/費(fèi)用化支出已經(jīng)設(shè)置了按項目核算。請問月末結(jié)轉(zhuǎn)到的管理費(fèi)用里還需要設(shè)置按項目核算嘛?
研發(fā)支出 月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎
月末研發(fā)支出-資本化支出需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用嗎?還是等到達(dá)到無形資產(chǎn)條件再轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用?
公司用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,12月的折舊忘了計提了,請問在1月補(bǔ)計提的時候怎么做分錄?原來是: 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 借:管理費(fèi)用-折舊 貸:累計折舊 結(jié)轉(zhuǎn): 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-折舊 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出
你好老師,我們是一家建筑公司,我們有個工程,我們開給了客戶40萬,客戶本來應(yīng)該還給我們40萬的,但現(xiàn)在他要我們提供工程的人員,直接把工資發(fā)給做工資發(fā)的人后,再把差額轉(zhuǎn)給我們公司,我想問下這個具體需要怎么操作才合規(guī)
老師,新公司要增加人員購買社保,具體操作怎么做?
派遣人員與第三方簽訂合同,合同到期第三方不愿續(xù)簽需要協(xié)商裁員補(bǔ)償金是不是也按照勞動合同法n+1補(bǔ)償
請教老師們!報關(guān)單上的成交方式為CIF和CFR(C&F)時含運(yùn)費(fèi)或保費(fèi),開普票確認(rèn)收入按FOB價開票對吧,那實(shí)際收入和支付的運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要進(jìn)其他應(yīng)付款嗎?實(shí)際運(yùn)費(fèi)少付了,差額部分也要開票確認(rèn)收入不?跟貨物一起開票還是分開開票?運(yùn)費(fèi)差額按其他業(yè)務(wù)收入確認(rèn)收入?[抱拳] 還是可以按報關(guān)單上合計金額全額開普票,不區(qū)分成交方式,運(yùn)費(fèi)等都進(jìn)成本?[抱拳]
老師,公司買一部經(jīng)營用手機(jī)2800,要入費(fèi)用還是固定資產(chǎn)
老師ROI是指什么呀?謝謝
全電發(fā)票限額稅務(wù)局沒通過,開不了這么多發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
老師,你好,請問經(jīng)營所得報表里的收入總額是投資者工資加銷售收入嗎
老師請問51發(fā)票怎樣下載電腦版的
這兩道題 3540為什么是計算凈利潤以后的數(shù)值 而510是初始確認(rèn)的數(shù)值