差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)就是,要么叫對(duì)方退款
老師,你好,比如我開(kāi)的發(fā)票合同總價(jià)是100.02元,但對(duì)方只是轉(zhuǎn)了100元,已經(jīng)是這個(gè)項(xiàng)目結(jié)算款了,0.02元發(fā)票差額款,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們實(shí)際支付了一200元,對(duì)方給我們開(kāi)了300元發(fā)票,怎么做賬
老師普票開(kāi)票金額是21698元,我們實(shí)際付款21000元,這698元對(duì)方給我們減免了,不用付款,要怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)老師,我們采購(gòu)了一批貨100噸,一萬(wàn)元一噸,運(yùn)輸?shù)轿覀児緯r(shí)入庫(kù)前發(fā)現(xiàn)少了1噸,但是對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我們100萬(wàn)元了,并且我們也支付了100萬(wàn)元了,現(xiàn)在少了1噸,對(duì)方要賠付我們1萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票還要沖紅掉發(fā)票,重新開(kāi)具99噸給我們嗎?還是說(shuō)賠付了1萬(wàn)元,我們就可以不用對(duì)方?jīng)_紅發(fā)票,我們就按實(shí)際99噸入賬(但是發(fā)票上100噸)就可以了,還是必須沖紅發(fā)票重新開(kāi)具正確的99噸過(guò)來(lái)給我們。
老師,我們實(shí)際付了100.02元,對(duì)方只給開(kāi)了100元的發(fā)票,這個(gè)差額我怎么入賬?還是需要對(duì)方重新開(kāi)?
老師,麻煩問(wèn)下,如果支付了臨時(shí)工工資,除了臨時(shí)工的工資表,其他啥單據(jù)也沒(méi)有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報(bào)銷沒(méi)有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒(méi)有發(fā)票是不是要調(diào)出來(lái)交企業(yè)所得稅
老師你好,請(qǐng)問(wèn)做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過(guò)給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告,計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤(rùn)都是負(fù)數(shù),做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過(guò)嗎?
老師:上面的發(fā)票材料名稱,“商品和服務(wù)分類簡(jiǎn)稱”這我選什么,還有規(guī)格型號(hào),怎么填。謝謝!
協(xié)議班和取證班的區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給開(kāi)發(fā)票,可以抵稅不
我司是做貿(mào)易的,拉活豬到廣東賣要收什么稅,如果是屠宰好了之后拉去廣東賣收什么稅?
你好老師,個(gè)人租房年租金30000,房東個(gè)人代開(kāi)發(fā)票需要繳納多少稅款
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開(kāi)具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開(kāi)具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開(kāi)票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
肯定是不能計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,這是和供應(yīng)商的業(yè)務(wù),不是銀行
金額小,計(jì)入損益科目做納稅調(diào)增就是了。你也可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出