你好 這兩個同時減少
1、請問企業(yè)所得稅季報表中的資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表中的第7行:(一)500萬元以下設備器具一次性扣除 對應的第4列(享受加速折舊優(yōu)惠計算的折舊/攤銷金額)應該如何填寫? 假設我公司在今年1月份購買10萬元的固定資產(chǎn),到了9月份已經(jīng)計提折舊1萬(假設),那么我公司準備在9月份所得稅季報時候享受固定資產(chǎn)一次性扣除的優(yōu)惠政策,我公司的賬面折舊和稅收口徑折舊一致都是1萬,那么在第3列(按照稅收一般規(guī)定計算的折舊/攤銷金額)填寫的是1萬,第四列填寫的是10萬,這樣的話第6列(享受加速折舊/攤銷優(yōu)惠金額)就是9萬同時也等于第5列(納稅調(diào)減金額)的9萬,這樣是否正確? 2、請問我公司的應收賬款10萬無法收回,與債務人達成債務重組協(xié)議,對方只償還我2萬就可以了,8萬元做營業(yè)外支出,我方在企業(yè)所得稅前扣除的憑證除了債務重組協(xié)議還需要什么? 3、請問我公司向自然人支付傭金,當月支付的傭金為1萬元,低于2萬未達到增值稅起征點,該自然人可以去稅務局代扣發(fā)票嗎?
老師好!房地產(chǎn)公司目前籌資籌建期,公司有一筆錢是和私人簽訂的工程發(fā)包意向性協(xié)議,項目老板指定將款項金額(50萬)打到我的個人賬戶上,用來發(fā)放拆遷戶的拆遷費。我過后看了合同,對項目老板強調(diào)財務風險,要求將款項打到公司賬戶上或拆遷征收辦,由他們?nèi)グl(fā)放,可項目老板不同意,總有各種理由說不能打到公司賬戶等。當時我不肯于我個人賬戶轉(zhuǎn)發(fā)這筆拆遷費用,老板只好讓我將款項轉(zhuǎn)到另一名員工的個人賬戶,由她來支付。這筆款項到目前都還沒做賬。請問老師這筆賬要不要做?如果做賬的話,財務人員會有風險嗎?稅務局會查賬嗎?如果不做賬的話,又會承擔什么風險?
建筑裝修公司A和甲方B簽訂了包工包料大約300平米左右的工裝的裝修合同。裝修金額為100萬左右。A承接了該項目后就立馬轉(zhuǎn)手將該項目包給了包工頭C(相當于C掛靠了A)。期間A通過自己的公戶付款購買了14萬的材料用于該項目,又通過公戶付款支付了該項目4萬的人工?,F(xiàn)在A想讓C開發(fā)票給自己,想讓C提供的發(fā)票在稅務層面合規(guī)的話,請問: 1,對C有資質(zhì)的要求嗎?2,明面上留檔的承包合同規(guī)范操作是按什么合同簽訂好呢?(承包經(jīng)營?還是分包合同?) 3,合同中的合同金額大約可以為多少呢?(這個金額確定是怎么算出來的?請老師寫一下大致的算法) 4,C通過什么方式開到發(fā)票給到A呢?(去稅局代開可以嗎?) (因為是小白,自己把握不準,問的有點啰嗦,希望老師就每一個問題都做個回復。謝謝了?。?/p>
郭老師,其他老師不要接,請教一下,我們一個采購項目原來金額是93萬,后來對方少了1萬元,并簽了補充協(xié)議,協(xié)議明確合同金額項目調(diào)減后原合同金額減少1萬元,協(xié)議總額也變了。那么現(xiàn)在做財務決算中,我的賬務處理是只減少應付款呢還是減少總的設備投資?
我公司采購一批貨物100噸,一萬元一噸,入庫后沒有多久發(fā)現(xiàn)少了10噸,也找不到原因是怎么回事減少的,就是不明不白的就損失了10噸,財務記賬時 采購入庫時,借:庫存商品 100萬 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 13萬 貸:銀行存款 113萬 發(fā)現(xiàn)貨物損失時的分錄,借:待處理財產(chǎn)損溢 11.3萬 貸:庫存商品 10萬 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 1.3萬 確認貨物損失時管理人員賠償了8萬,剩下的沒有賠償?shù)姆咒洠?借:營業(yè)外支出-非正常損失 3.3萬 其他應收款—A管理員 8 貸:待處理財產(chǎn)損溢 11.3萬 請問老師現(xiàn)在要填寫《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》A105090時,要怎么填寫呢?請懂做匯算清繳的老師回答,謝謝
請問老師,小規(guī)模一季度開票既有專票又有普票,一共超30萬,但普票未超,那普票可以享受季度30萬以內(nèi)減免增值稅優(yōu)惠嗎?
電商企業(yè)10月份要填寫互聯(lián)網(wǎng)涉稅那個銷售收入,那下個月申報稅怎么報呢?,還是根據(jù)開票的金額去報?
老師,如何證明我們是法人股東呢,投資款由公司打款,然后有個股權投資協(xié)議,工商那邊需要做登記嗎
老師,想問下,制造混凝土行業(yè)凈利潤率大概在多少
企業(yè)之間借款利息收入10萬元、增值稅1萬元、價稅合計11萬元,利息未收回但是需要確實增值稅收入和所得稅收入請問如何做會計分錄
勞務公司的勞務費和收取管理費是開在一張發(fā)票上還是分開開票
之前那個公司要辦理注銷的 租賃合同讓補印花稅 這個是按照租賃金額直接計算嗎
請問老師 7月做了一筆暫估的借 成本 貸應付暫估 沒有發(fā)票 8月付了兩次款 也沒有發(fā)票 9月份開了發(fā)票給我們 我在8月和9月應該怎么做賬呢
想問下就是委托貨代出口貨物,報關費需要直接付給報關行?
請問老師做賬的時候年底結轉(zhuǎn)的利潤分配這個金額跟利潤表里邊的利潤怎么不一樣呢?