您好,就是從工資里扣了個(gè)稅部分 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒問題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
老師,您好,請教一個(gè)問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個(gè)人賬戶),就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶的話會計(jì)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷,做憑證的時(shí)候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話,可能會被查的話,要怎么調(diào)啊
我先把這個(gè)事情的來龍去脈說一下就是原來的包工頭哦,我們做賬借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬額,后來發(fā)工資的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款,這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊,包工頭有400,000就是這兩年打過的款之前沒有開過發(fā)票現(xiàn)在呢?我接手這家公司那個(gè)包工頭還在這個(gè)公司還在做事,我想讓他開發(fā)票,然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開過來,但是之前做賬都是做應(yīng)付職工薪酬,然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資,我的意思是我想把之前的帳全部推翻,把包工頭讓他把40萬票補(bǔ)上,之前怎么紅沖,然后現(xiàn)在做正確的在建工程,不知道這個(gè)怎么紅沖不知道這個(gè)怎么做正確的分錄
從基本工資里多扣出來的個(gè)稅有200元??颇坑囝~表應(yīng)交稅費(fèi)一個(gè)人所得稅貸方余額200,(是前期從工資里多扣的)個(gè)人所得稅貸方有200元。在2023年12月發(fā)放工資時(shí),給職工多發(fā)了5元。基本工資應(yīng)該發(fā)9000元,實(shí)際發(fā)放9005元。做分錄可不可以為:計(jì)提時(shí):借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用9000貸應(yīng)付職工薪酬9000。支付時(shí):借應(yīng)付職工薪酬9000個(gè)人所得稅5銀行存款9005。然后剩余多的個(gè)稅,借個(gè)人所得稅105貸其他應(yīng)付款105還說先將多余的個(gè)稅借個(gè)人所得稅200貸其他應(yīng)付款200計(jì)提工資借業(yè)務(wù)活動費(fèi)9000貸應(yīng)付職工薪酬9000支付工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬9000其他應(yīng)付款5貸銀行存款9005可以這樣調(diào)整賬目嘛?(自己理解的就是多扣的個(gè)稅再還給個(gè)人),我是想用多出的個(gè)稅沖減多支付的工資,之前的兩個(gè)問題點(diǎn)追問一直提示系統(tǒng)繁忙,所以只能再發(fā)一遍問題。請問老師這樣做分錄可不可以,謝謝
老師,打個(gè)比方按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)的工資11000,然后員工最后打卡工資也要11000,測算的個(gè)稅打比方200,晚點(diǎn)再賬戶上打給他,以前做的時(shí)候工資也沒計(jì)提,直接是 借:管理費(fèi)用-工資 11000 貸:銀行存款 11000, 下個(gè)月還會發(fā)11000,就是測算22000的個(gè)稅一起算,然后主辦說這部分晚點(diǎn)賬不平計(jì)入其他應(yīng)收款,我分錄該怎么做???
老師好,問個(gè)稅務(wù)籌劃問題,就是開一家母公司跟好幾家子公司好,還是一家投資公司跟幾個(gè)獨(dú)立的公司好。想保護(hù)老師幫喲分析雙方的優(yōu)缺點(diǎn)。我們情侶大概現(xiàn)在是這樣的,一家母公司跟幾家子公司,但是子公司成本跟收入老不匹配,經(jīng)常要母公司去借錢發(fā)工資,導(dǎo)致收入比成本低,比較畸形,成員又不肯移出去?;蚴堑?種方案好。但好像又要經(jīng)?;ラ_發(fā)票,老師幫忙分析下
老師,小規(guī)模納稅人一季度超過三十萬是按百分之三繳增值稅還是按百分之一繳增值稅
文文老師,平價(jià)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局是不是有特殊要求啊
個(gè)體工商戶,逾期沒有申報(bào),然后今天網(wǎng)上操作了申報(bào)了,還要去現(xiàn)場嗎?
老師好,戰(zhàn)略,成本領(lǐng)先戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容是主觀題考點(diǎn)嗎
個(gè)體戶綁定的店鋪提現(xiàn)必須到銀行卡嗎,還是到基本戶
如何區(qū)別是開9個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)呢
老師,你好,這是發(fā)票嗎?可以當(dāng)發(fā)票入賬嗎?
個(gè)體工商戶,是否在綜合所得中扣除?選那個(gè)?
老師您好!請問下調(diào)理過的生制豬排是開9個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)呢?我公司是買進(jìn)來直接賣出去的,不會再進(jìn)行任何加工
我這個(gè)銀行存款不是不平嗎?
您好,銀行出去多少錢做多少賬,您說扣個(gè)稅吧 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸:銀行?
這樣銀行存款是平的,關(guān)鍵最終收不回來要計(jì)入營業(yè)外收支嗎
您好,本來就是嘛,公司承擔(dān)員工的個(gè)稅要記入營業(yè)外支出,但這個(gè)不能稅前扣除的,要納稅調(diào)增哦
完整的分錄麻煩能寫一下嗎?謝謝老師
您好,好的,以下是完整的分錄 一、計(jì)提工資時(shí) (社保計(jì)提:單位的計(jì)提,個(gè)人的不計(jì)提。) 1、計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位) 二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款