借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借,應(yīng)付職工薪酬工資 貸管理費(fèi)用 紅沖,然后再做正確的。
你好 老師 公司有一個員工提前預(yù)支了四個月工資 然后我做分錄 借 其他應(yīng)收 貸 銀行存款 然后我在計提工資的時候就借管理費(fèi)用 3 貸應(yīng)付職工薪酬2 貸 其他應(yīng)收款1 而不是在發(fā)放的時候沖減其他應(yīng)收 現(xiàn)在我該怎么調(diào)整才對呢
老師好,實(shí)際發(fā)放工資時,原始憑證都附什么?我之前只有員工的銀行轉(zhuǎn)賬單,還需要附工資表么?具體會計分錄 是這樣做么? 借:應(yīng)付職工薪酬—工資, 貸:銀行存款, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)收款—個人社保 這個分錄對么?
老師,有一個離職員工一開始不要報個稅,做的借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在報了個稅5月份扣錢,把這部分個稅做其他應(yīng)收款,下次再發(fā)放的時候扣回來,分錄的話怎么寫 分錄到時候
老師,有一個離職員工一開始不要報個稅,做的借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在報了個稅5月份扣錢,把這部分個稅做其他應(yīng)收款,下次再發(fā)放的時候扣回來,分錄的話怎么寫
老師有個退休人員還在以補(bǔ)貼發(fā)放的形式發(fā)放工資,這個月補(bǔ)申報了他的個稅,主辦意思這塊計入其他應(yīng)收款單獨(dú)做一個憑證,以前是做的 借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款,后面分錄我怎么操作呢
老師,我們有個小規(guī)模,然后員工墊付款,比如垃圾袋才30元。然后我用公戶給他報銷可以嗎?但是沒有發(fā)票
老師,我們這個月發(fā)票增額,稅務(wù)局要求提供結(jié)算依據(jù),我們運(yùn)輸公司,實(shí)際上開的發(fā)票是4月份就運(yùn)輸了的沙石,但是運(yùn)輸后要對賬,對好后還要郵寄雙方簽字的運(yùn)輸結(jié)算單,能不能提供啊,會不會說我們延遲納稅,遭罰款啊
我們收對方的承兌匯票 對方去辦理提現(xiàn) 付款比合同少了520元 對方附了一張收據(jù) 蓋了財務(wù)章 可以入賬平賬嗎
老師,請問公司購買的裝修石材,應(yīng)該怎么做賬呢?需要攤銷嗎?
老師 八月十五想發(fā)福利55元 應(yīng)該怎么做賬比較合適 一般是從工會出還是公司也可以
老師,我們是建筑公司,關(guān)于殘疾人保證金,申報表中的“上年在職職工工資總額”是填寫的哪里的數(shù)據(jù)呢?
砂石生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)ABCD四個不同規(guī)格的產(chǎn)品(售價120),同時產(chǎn)生的還有一種副產(chǎn)品石粉(售價25)。假如本月總生產(chǎn)噸數(shù)8400噸(其中石粉400噸),總成本50萬元,如果用副產(chǎn)品成本分配法來分配應(yīng)該怎么分配呢?
老師,我公司為非房企一般納稅人,公司成立于2020年,現(xiàn)一個在建項(xiàng)目(含土地使用權(quán))整體轉(zhuǎn)讓給政府,售價580萬,當(dāng)初取得的土地為1400萬,取得了財政票據(jù),開具普票,按什么類目開具呢?整體按銷售不動產(chǎn),還是說土地和在建工程分開開具發(fā)票
老師,請問公司買的景觀石,是記入在建工程,還是管理費(fèi)用-綠化,有1萬多,還有一個是鋪在地上的石頭路這種19千多,這個是進(jìn)在建工程,還是綠化
鐵路電子發(fā)票只寫個人名字未注明公司名字能報銷嗎?
不做應(yīng)付職工薪酬科目
你好,那你是代收代付的,你走其他應(yīng)收款。
意思是借其他應(yīng)收款貸銀行存款嗎?
嗯,我意思是這樣嗎?
好,那你能收回來嗎?收回來再做相反的。
不能收回來最終,可能要單位墊付。這種我后面分錄咋做好呢
收不回來的時候,你再做管理費(fèi)用吧,或者是營業(yè)外支出。
具體分錄怎么做呢
借其他應(yīng)收款貸銀行 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。
主辦的意思晚點(diǎn)個稅部分在做補(bǔ)貼打給他
借,其他應(yīng)收款,貸,銀行存款, 借,管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬工資 借,應(yīng)付職工薪酬工資 貸,其他應(yīng)收款。