你好,個(gè)稅做應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。 從下個(gè)月工資扣除借,管理費(fèi)用工資,貸,應(yīng)付職工薪酬工資, 借,應(yīng)付職工薪酬工資,貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅、 銀行存款。 jie應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸,銀行
6月份在發(fā)放工資時(shí)支付離職員工一部分出勤天數(shù)的社保錢(qián),計(jì)算到工資內(nèi),6月份是不給他交社保的。5月份計(jì)提了工資——借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 但員工后期又要求交社保,自己承擔(dān)個(gè)人部分,員工將自己承擔(dān)部分和當(dāng)時(shí)補(bǔ)給員工的部分社保錢(qián)退回公司。 退回的這個(gè)錢(qián)應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收——社保、醫(yī)保 應(yīng)付職工薪酬嗎? 那原來(lái)的那個(gè)管理費(fèi)用怎么處理?
員工社保是公司全部承擔(dān)的,申報(bào)工資的時(shí)候還是有將個(gè)人部分寫(xiě)開(kāi)。因?yàn)槭亲龅南劝l(fā)再申報(bào),8月發(fā)了工資,9月才申報(bào),個(gè)稅也是9月扣。做賬我是,計(jì)提借,管理費(fèi)用-職工,貸,應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬,貸社保個(gè)人部分,貸個(gè)稅,銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實(shí)際發(fā)放的金額就對(duì)不上了 ,或者說(shuō),個(gè)稅部分我應(yīng)該單獨(dú)做一個(gè)分錄計(jì)提嗎?九月做賬再來(lái)發(fā)放。那個(gè)人社保部分應(yīng)該怎么做呀,因?yàn)樯陥?bào)工資,填基本養(yǎng)老,醫(yī)療的時(shí)候有填。求求老師們救救孩子吧
2月份工資表里,有一個(gè)員工個(gè)稅少扣,在三月份發(fā)放2月份工資的時(shí)候,做了其他應(yīng)收, 借:應(yīng)付職工薪酬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)收社保 貸:其他應(yīng)收公積金 貸:個(gè)稅 少扣的這部分個(gè)稅,在做三月份的工資時(shí)在工資表中剪掉了這一部分,3月份計(jì)提工資是按減掉后工資計(jì)提的,4月份發(fā)三月份工資的時(shí)候怎么沖掉其他應(yīng)收那部分
老師您好,比如我三月份的社保,三月份當(dāng)月銀行就代扣款了。那我的分錄可不可以這樣寫(xiě)借:管理費(fèi)用一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(公司承擔(dān)部分)。貸:其他應(yīng)收款一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人部分)。貸:銀行存款。四月份發(fā)放三月份工資的時(shí)候。做分錄借:應(yīng)付職工薪酬一工資(應(yīng)發(fā)數(shù))貸:其他應(yīng)收款一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人承擔(dān)部分)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)稅貸:銀行存款。我之前是不計(jì)提工資和社保、公積金費(fèi)用的,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,有一個(gè)離職員工一開(kāi)始不要報(bào)個(gè)稅,做的借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在報(bào)了個(gè)稅5月份扣錢(qián),把這部分個(gè)稅做其他應(yīng)收款,下次再發(fā)放的時(shí)候扣回來(lái),分錄的話怎么寫(xiě) 分錄到時(shí)候
老師,企業(yè)承包其他單位食堂,燃?xì)赓M(fèi)用我們墊付后單位直接撥款,也就是直接拿燃?xì)獍l(fā)票去單位報(bào)銷(xiāo),錢(qián)又打給公司,這樣怎么賬務(wù)處理
老師,客戶現(xiàn)在要退貨,但他們退貨還得另外再支付2000元給我們,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么操作?我們開(kāi)出去的銷(xiāo)售發(fā)票要紅沖是嗎?然后收到的這2000元又該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?要開(kāi)什么發(fā)票給他們
2018年銷(xiāo)貨方內(nèi)部失誤,錯(cuò)給我們公司的增值稅專(zhuān)用發(fā)票多開(kāi)了6萬(wàn)元,2025年對(duì)方剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)問(wèn)如何處理,我方是采購(gòu)方,專(zhuān)票已抵扣,請(qǐng)問(wèn)最好的處理辦法是什么,謝謝?
老師,現(xiàn)金流量表里面的銷(xiāo)售商品收到的現(xiàn)金,是不是就等于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——(負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款期末數(shù)——期初數(shù))?
不能在工商協(xié)議上做變更的股東轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 70 萬(wàn),如果他和顯名股東有代持協(xié)議的話,他可以直接轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶嗎?
你好,我公司建造商品房對(duì)外銷(xiāo)售商品房買(mǎi)方承擔(dān)的契稅部分有我公司承擔(dān),現(xiàn)在清算土地增值稅時(shí)候該承擔(dān)的契稅部分能不能計(jì)入扣除成本中
增值稅加計(jì)抵減增加未分配利潤(rùn),會(huì)影響資產(chǎn)自有率嗎?上升還是下降?
老師,是不是本月進(jìn)賬退稅勾選,和本月申請(qǐng)免退稅沒(méi)關(guān)系是嗎, 因?yàn)槲覀儽驹虏少?gòu)進(jìn)賬勾選,要下個(gè)月才報(bào)關(guān)和退稅
1月22日,采購(gòu)部填制付款申請(qǐng)書(shū),(1)從深圳市鵬奧貿(mào)易公司購(gòu)入北京現(xiàn)代汽車(chē)一輛,價(jià)稅合計(jì)88558元,該車(chē)輛提供給總經(jīng)辦部門(mén)使用;車(chē)輛購(gòu)置稅7836.99元計(jì)入固定資產(chǎn)成本。(2)購(gòu)入北京現(xiàn)代汽車(chē)一輛,價(jià)稅合計(jì)79702.20元,車(chē)輛購(gòu)置稅7053.29元計(jì)入同定資產(chǎn)成本,該車(chē)輛提供給銷(xiāo)售部門(mén)使用;申請(qǐng)單由總經(jīng)理簽署后交由財(cái)務(wù)部審核,審核無(wú)誤后出納予以簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。以上車(chē)輛會(huì)計(jì)核算的使用年限為10年,車(chē)輛已過(guò)戶。 這個(gè)怎么做賬?2臺(tái)車(chē)的固定資產(chǎn)價(jià)和增值稅分別是多少?怎么樣來(lái)計(jì)算的?麻煩老師講的詳細(xì)些,謝謝
老師好,組價(jià)不是應(yīng)該關(guān)稅?1+關(guān)稅稅率嗎?這個(gè)怎么直接÷?
現(xiàn)在要做到其他應(yīng)收款里面去,晚點(diǎn)發(fā)工資沖回來(lái)
借其他應(yīng)收款,貸銀行存款, 發(fā)工資,借應(yīng)付職工薪酬工資, 貸其的應(yīng)收款 銀行存款。
嗯嗯,知道了
不用客氣,工作愉快。