你好,重新開(kāi)具的負(fù)數(shù) 和藍(lán)字發(fā)票分錄 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用等 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 借:管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
老師,我22年入賬了12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這張發(fā)票當(dāng)時(shí)認(rèn)證為退稅認(rèn)證,1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤,1月份我給對(duì)方開(kāi)紅字信息表的時(shí)候應(yīng)該是已抵扣,還是未抵扣???
老師,去年12月開(kāi)錯(cuò)了一張專(zhuān)用發(fā)票,備注欄寫(xiě)錯(cuò)了,跨月了,對(duì)方?jīng)]抵扣,今年1月把票退給我們了,我們又紅沖了這張發(fā)票,又開(kāi)了一張正確的,那我這個(gè)月怎么做賬?
老師,去年12月的費(fèi)用,當(dāng)時(shí)掛應(yīng)付賬款了,今年1月進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這個(gè)月付款發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,銷(xiāo)貨方把這張發(fā)票紅沖了,我這邊該怎么做賬?
老師好,小規(guī)模裝飾公司,去年12月有一張貨物發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),我忘記記賬了,賬上還掛著借方應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在看到這張發(fā)票,這個(gè)今年我怎么記賬
5月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣錯(cuò)了,當(dāng)月做了借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 ,這張開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)開(kāi)具了紅字發(fā)票,我這邊拿到這張負(fù)數(shù)發(fā)票分錄怎么寫(xiě)?
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽(yáng)區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門(mén)核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊(cè)碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開(kāi),溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來(lái)?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒(méi)有跟她簽勞動(dòng)合同,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開(kāi)始有銀行流水,6月份開(kāi)通稅務(wù),沒(méi)記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報(bào)的未開(kāi)票金額不對(duì),怎么辦
圖一圖二是題目和問(wèn)題,圖三是答案,不明白答案中圈起來(lái)那500是哪個(gè)數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個(gè)紅筆批注的意思對(duì)不對(duì)
不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?涉及跨年了
這部分管理費(fèi)用的影響重大吧,當(dāng)時(shí)是沒(méi)有暫估嗎
對(duì)報(bào)表有重大影響就用以前年度損益調(diào)整