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老師你好,我是建筑企業(yè),企業(yè)所得稅一直是倒擠按5%繳納,每次倒擠的成本和實際拿回來的票都是一致的。但是2023年9月份進項比較多,已抵扣,由于欠稅款,發(fā)票停了,年底也沒開成票。導致2023年年報到擠的成本和實際發(fā)生的不相符,實際發(fā)生的成本大于倒擠的成本。比如:借:原材料 240084.48 應交稅費—應交增值稅(進項)31210.98(已抵扣) 貸:應付賬款—XX 271295.46 怎么調成成本

2024-04-26 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-26 09:24

你好,借應付賬款 貸原材料,然后再做正確的借原材料貸應付賬款 借利潤分配,未分配利潤 貸原材料 匯算清繳納稅調減就可以了。

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快賬用戶8242 追問 2024-04-26 09:25

我準備調在2023年12月份,怎么調,我們財務報表只報一次年報

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齊紅老師 解答 2024-04-26 09:26

你好,那你按照我上面的來做,最后一個借利潤分配,未分配利潤帶原材料,改成借主營業(yè)務成本帶原材料。那你得修改申報給稅務局的第4季度的財務報表和所得稅申報表。

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快賬用戶8242 追問 2024-04-26 09:30

我現在調整就是為了和第四季度一致,第四季度就按收入的5%倒擠的。平時我年底把票都補開了。

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齊紅老師 解答 2024-04-26 09:30

你好,按照上面的來做就可以了。

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快賬用戶8242 追問 2024-04-26 09:30

意思只調整原材料,已抵扣的進項稅額不用轉出了

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齊紅老師 解答 2024-04-26 09:31

是的,是這么做的,你本來就是認證的發(fā)票不是嗎?

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快賬用戶8242 追問 2024-04-26 09:41

是的,就是認證的發(fā)票。那我2024年4月份,再做 借:原材料 貸:應付賬款

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齊紅老師 解答 2024-04-26 09:42

是的對的,可以的,可以這么做的

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