你好,借應付賬款 貸原材料,然后再做正確的借原材料貸應付賬款 借利潤分配,未分配利潤 貸原材料 匯算清繳納稅調減就可以了。
開票單位是XXX公司、報賬是個人、不是本單位員工、請問這個錢能打給這個人嗎
我們是小規(guī)模小企業(yè)會計準則,之前預收賬款,現在確認收入給對方開票,我可以直接借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 不把預收賬款再用應收賬款科目轉化一次嗎?
老師咨詢幾個問題:我們是國內一般納稅人(制造工廠)。 1、臺灣公司公帳賬戶是否可以直接轉賬到我們公司 2、是否可以正常開發(fā)票 3 、我們是不是需要有外貿資質 才能發(fā)貨到臺灣 才能開票
老師,購買會議廳的耳機、話筒計入什么費用?
老師“授權住房專員委托書"有模板嗎
清算日6月30日,但相關往來掛賬清理完成在7月上旬。請問:稅務注銷提交稅務的報表是有掛賬的6月底報表還得清理完成后再做的七月上旬報表?
以前可以投屏的,現在沒有投屏了嗎,找不到了
對方稅務異常導致我們公司出現異常票,這個詳細說明怎么寫,跟票管里面
4月份我們收到一張專票,開具錯誤了,我已經抵扣掉了,現在重新開,之前的發(fā)票我要怎么操作?
幼兒園凈水器濾芯更換,掛哪個科目?
我準備調在2023年12月份,怎么調,我們財務報表只報一次年報
你好,那你按照我上面的來做,最后一個借利潤分配,未分配利潤帶原材料,改成借主營業(yè)務成本帶原材料。那你得修改申報給稅務局的第4季度的財務報表和所得稅申報表。
我現在調整就是為了和第四季度一致,第四季度就按收入的5%倒擠的。平時我年底把票都補開了。
你好,按照上面的來做就可以了。
意思只調整原材料,已抵扣的進項稅額不用轉出了
是的,是這么做的,你本來就是認證的發(fā)票不是嗎?
是的,就是認證的發(fā)票。那我2024年4月份,再做 借:原材料 貸:應付賬款
是的對的,可以的,可以這么做的