您好 (1)購(gòu)買原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為60萬(wàn)元,增值稅額為7.8萬(wàn)元,公司已開出承兌的商業(yè)匯票。該原材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 借 原材料60 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額7.8 貸 應(yīng)付票據(jù)67.8 2)用原材料對(duì)外投資,雙方協(xié)議按成本作價(jià)。該批原材料的成本和計(jì)稅價(jià)格均為41萬(wàn)元,應(yīng)交納的增值稅額為5.33萬(wàn)元。 借 長(zhǎng)期股權(quán)投資 41+5.33=46.33 貸 其他業(yè)務(wù)收入41 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額5.33 3)銷售產(chǎn)品一批,銷售價(jià)格為20萬(wàn)元(不含增值稅額),實(shí)際成本為16萬(wàn)元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交購(gòu)貨方,貨款尚未收到。該銷售符合收入確認(rèn)條件。 借應(yīng)收賬款23.4 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3.4 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本16 貸 庫(kù)存商品16 4)在建工程領(lǐng)用原材料一批,該批原材料實(shí)際成本為30萬(wàn)元,應(yīng)由該批原材料負(fù)擔(dān)的增值稅額為3.9萬(wàn)元。 借 在建工程30 貸 原材料30 5)月末盤虧原材料一批,該批原材料的實(shí)際成本為10萬(wàn)元,增值稅額為1.3萬(wàn)元。 借 待處理財(cái)產(chǎn)損益11.3 貸 原材料10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.3 6)用銀行存款交納本月增值稅1.5萬(wàn)元。 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金1.5 貸 銀行存款1.5 7)月末將本月應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅明細(xì)科目。要求:(1)編制上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄(“應(yīng)交稅費(fèi)”科目要求寫出明細(xì)科目及專

請(qǐng)問出口退稅進(jìn)項(xiàng)配單,找不到認(rèn)證的發(fā)票,在手動(dòng)錄入后,自檢通過(guò)了的是不是就沒什么問題可以申報(bào)了呢?
請(qǐng)問老師,一個(gè)項(xiàng)目土地出讓金有1億,預(yù)計(jì)開發(fā)15萬(wàn)可售面積,目前只開發(fā)了兩期出讓金為0.3億,可售面積為5萬(wàn),那己售面積當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款是按0.3億,還是1億比例算呢?己售面積占開發(fā)15萬(wàn)還是5萬(wàn)算呢
請(qǐng)問老師怎么在電子稅務(wù)局上面更換財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人呢,有沒有具體步驟?
老師能不能給我推薦一個(gè)與客戶對(duì)賬單 和客戶 應(yīng)收已收 未收款項(xiàng)表格 多謝?
老師我想問下公轉(zhuǎn)私的7萬(wàn),這種需要上稅嗎
老師,我們補(bǔ)繳的以前年度的增值稅怎么做分錄
8月份預(yù)收2萬(wàn),現(xiàn)在不要開發(fā)票,我做無(wú)票收入嗎,單獨(dú)打送貨單
個(gè)體工商戶,7-9月營(yíng)業(yè)收入51萬(wàn) 應(yīng)納稅所得稅是全額的1%還是超出30萬(wàn)額度后的21萬(wàn)繳稅
供應(yīng)商給我們發(fā)的貨蓋子蓋不上,又給我們補(bǔ)了一些,然后這個(gè)運(yùn)費(fèi)就他們承擔(dān),9月這個(gè)運(yùn)費(fèi)已經(jīng)計(jì)入銷售費(fèi)用里了,然后10月給付剩余貨款的時(shí)候扣出來(lái)了,這個(gè)怎么處理呢。
你好老師個(gè)體戶招標(biāo)供應(yīng)商蔬菜副食配送方案、產(chǎn)品質(zhì)量、食材衛(wèi)生管理方案怎么寫

