增值稅抵扣沒有關(guān)系 你只要所得稅結(jié)轉(zhuǎn)的成本和收入匹配就行
我們是零售業(yè)一般納稅人,很多時(shí)候在進(jìn)貨時(shí),進(jìn)項(xiàng)票發(fā)票都會(huì)在當(dāng)月已開回來,由于銷售額不是很大,所以每個(gè)月購選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比開回來的要少,但是當(dāng)月把還沒購選的那些發(fā)票上的貨物賣了出去。請問一下,像這樣的情況,在做賬時(shí)應(yīng)該怎么樣做才好?
本公司為以承接工程為主的鋁合金門窗制作及安裝公司。大多項(xiàng)目開票從高稅率13%開具,但本月有個(gè)項(xiàng)目是分開核算的,開了一部分9%的工程服務(wù)發(fā)票(本來分開核算,這部分算清包工,但甲方要求要9%的發(fā)票,所以選擇了一般計(jì)稅開票),另外公司工人工資都是走代發(fā)工資,暫未收到勞務(wù)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),那本月進(jìn)項(xiàng)抵扣該怎么操作?我們收到的都是材料的進(jìn)項(xiàng),(本月也開具了些合并開票的13%稅率發(fā)票,可以一起抵扣嗎?會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),比如安裝服務(wù)怎么可以用材料進(jìn)項(xiàng)抵扣之類的
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來了一張夠車險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,這張進(jìn)項(xiàng)票來了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
問個(gè)問題假如開票226萬 商品數(shù)量1萬個(gè) 這個(gè)產(chǎn)品由a.b.c三種配件構(gòu)成 然后a.b.c配件我收進(jìn)項(xiàng)票各收了一萬個(gè) 但是根據(jù)稅負(fù)預(yù)警值算出需要113萬 但是abc材料各收進(jìn)了一萬個(gè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也達(dá)不到預(yù)警值所要的進(jìn)項(xiàng)票金額但是a材料收進(jìn)數(shù)量一萬個(gè)的進(jìn)項(xiàng)票 b材料收進(jìn)數(shù)量倆萬個(gè)進(jìn)項(xiàng)票 c材料收進(jìn)一萬個(gè)進(jìn)項(xiàng)票才達(dá)到預(yù)警值所要的進(jìn)項(xiàng)票 然后這些進(jìn)項(xiàng)抵扣完了 下個(gè)月還是這樣那就會(huì)造成b材料外賬上的庫存越來越多無法消化怎么辦
問個(gè)問題假如開票226萬 商品數(shù)量1萬個(gè) 這個(gè)產(chǎn)品由a.b.c三種配件構(gòu)成 然后a.b.c配件我收進(jìn)項(xiàng)票各收了一萬個(gè) 但是根據(jù)稅負(fù)預(yù)警值算出需要113萬 但是abc材料各收進(jìn)了一萬個(gè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也達(dá)不到預(yù)警值所要的進(jìn)項(xiàng)票金額但是a材料收進(jìn)數(shù)量一萬個(gè)的進(jìn)項(xiàng)票 b材料收進(jìn)數(shù)量倆萬個(gè)進(jìn)項(xiàng)票 c材料收進(jìn)一萬個(gè)進(jìn)項(xiàng)票才達(dá)到預(yù)警值所要的進(jìn)項(xiàng)票 然后這些進(jìn)項(xiàng)抵扣完了 下個(gè)月還是這樣那就會(huì)造成b材料外賬上的庫存越來越多無法消化怎么辦
填寫新的企業(yè)所得稅表委托出口和自營出口有什么區(qū)別
建筑企業(yè)。小規(guī)模納稅人。開經(jīng)營租賃辦公設(shè)備租賃。普票1%。有什么問題嗎?
老師,如果前9個(gè)月月收入是5000元,然后頭年年收入小于6萬,專項(xiàng)附加扣除5000元,專項(xiàng)扣除780元。5000×9-60000-(5000+800)*9=-67200。是不是可以理解為10月,只要我的收入不超過67200+5000+800=73000就可以不用繳納個(gè)稅?
老師,員工8月份已離職,但是8月個(gè)稅給員工申報(bào)個(gè)稅了,還能取消嗎?
我們在做財(cái)務(wù)預(yù)測分析,預(yù)測第二年?duì)I業(yè)收入減少,最后算出來融資總需求為負(fù),這樣是可以的嗎?
老師,我們找人代加工商混,材料自己購買,支付一定的加工費(fèi),種類多是每一種都進(jìn)行成本核算,可以把所有的原材料加在一起,來計(jì)算所用的全部量嗎?
老師。我們是改裝車的,開票出去小規(guī)模。然后進(jìn)項(xiàng)沒有咋辦呢?
老師好,一般納稅人開票金額一樣,差額普票和差額專票稅額一樣,稅款一樣嗎?
我是一個(gè)個(gè)體戶 ,8月份之前是個(gè)人買的一個(gè)挖土機(jī)幫人干活,現(xiàn)在工程老板需要開票沒有辦法 9月份成立一個(gè)個(gè)體戶 ,請問下我這個(gè)挖土機(jī)可以把固定資產(chǎn)投進(jìn)去如何做賬,需要合同嗎
小規(guī)模納稅人企業(yè),銷售收入開的發(fā)票都是3%的專票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅和附加的時(shí)候,主表里邊本期免稅額里邊為零,是不是開專票就享受不了到2027年減按1%的政策