是的,開的專票就只有交稅了
老師 我們企業(yè)是享受免稅政策的企業(yè) 然后 在一月份的時候開了一張稅率百分之六的發(fā)票 我在填收入的時候 是不是就不能把這張發(fā)票填寫在免稅收入里邊了 因為我現(xiàn)在這樣填寫的話提示我表一和主表數(shù)據(jù)不一致
小規(guī)模企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票不享受增值稅優(yōu)惠政策,那在計算月度銷售總額的時候是否需要把代開發(fā)票的銷售額計算在內(nèi)呢?比如不計算就滿足免增值稅規(guī)定,加上就超過了免稅規(guī)定
公司籌建期定的小規(guī)模納稅人?,F(xiàn)在每個月銷售收入快100萬了。需要升一般納稅人了。7月到9月季度銷售快200完了。全部都是無發(fā)票的銷售收入?按收到的貨款/(1+1%)算出來的主營業(yè)務收入。以主營業(yè)務收入的1%申報增值稅?200萬的無票收入附加稅還有享受減免政策嗎?
?老師,2021年1月份開始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬了嗎?2021年第一季度的增值稅主表里面還沒有包括附加稅,那如果沒有在附加稅申報表里面填報專票所需繳納的城建稅是不是就是申報錯誤了?這個是代開專票的時候自動計算繳納的城建稅和增值稅。申報的時候沒把專票的城建稅填到這里來
小規(guī)模納稅人月/季度為超過15萬及45萬的規(guī)定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨剔除出來按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬及季度45萬規(guī)定,只要開具過一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來申報繳納增值稅呢?????
老師,有沒有集團酒吧行業(yè)財務架構(gòu)圖,謝謝!
未分配利潤,期末余額減期初余額等于什么
請問勞務派遣公司開的發(fā)票,是生產(chǎn)員工的工資,應該怎么做分錄呢?
老師好,現(xiàn)在工作好找不,環(huán)境怎么樣
其實財務崗位是不應該要頻繁換人對吧
企業(yè)名稱 銘港有限公司 FAME PORT LIMITED 這個公司是香港的,我要給他開票只要填寫名稱就可以了嗎
我算出來是零,怎么回事
老師,上月未盤點漏盤1000元,這月補記分錄
請問企業(yè)所得稅稅增值稅減掉的2個點,填在營業(yè)外收入?
老師您好,新辦企業(yè)沒有業(yè)務收入,只有員工工資公積金,房租等費用支出,收到的發(fā)票都是普通發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅應該怎么申報呢?
我申報的時候,主表直接就把不含稅的服務收入帶進去了,稅額也是開票的那個完全對上了的,其它的附加那些直接就出來了,我就不需要改了是吧
是的,都是開的專票就是那樣子
老師,我們另外一個公司今年7月才成立的,申報增值稅顯示是簡易確認式申報,這個是不是系統(tǒng)直接認定的呀,還是我可以在哪里可以修改成其它形式申報呢
我要辦稅-稅費申報及繳納—增值稅及附加稅(費)申報-增值稅及附加稅費申報(小規(guī)模納稅人適用)-點右上側(cè):我要填表
老師,我們開了一部分1%的專票,我是不是申報的時候要在本期應納稅額減征額里邊填上2%的那部分
是的,就是那樣子的哈,在減免稅明細表那里
比如說不含稅收入15萬,按3%開專票稅額是4500元,我現(xiàn)在開的專票是1%,我要填減征額就是3000元
是的,就是那樣子的哈
老師,那個開票那里顯示發(fā)票總額度的金額是一個月的還是一個季度的呢
那個額度是一個月的哈