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小規(guī)模納稅人企業(yè),銷售收入開的發(fā)票都是3%的專票,現(xiàn)在申報增值稅和附加的時候,主表里邊本期免稅額里邊為零,是不是開專票就享受不了到2027年減按1%的政策

2025-10-04 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-04 15:57

是的,開的專票就只有交稅了

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快賬用戶4068 追問 2025-10-04 16:02

我申報的時候,主表直接就把不含稅的服務收入帶進去了,稅額也是開票的那個完全對上了的,其它的附加那些直接就出來了,我就不需要改了是吧

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齊紅老師 解答 2025-10-04 16:06

是的,都是開的專票就是那樣子

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快賬用戶4068 追問 2025-10-04 16:16

老師,我們另外一個公司今年7月才成立的,申報增值稅顯示是簡易確認式申報,這個是不是系統(tǒng)直接認定的呀,還是我可以在哪里可以修改成其它形式申報呢

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齊紅老師 解答 2025-10-04 16:22

我要辦稅-稅費申報及繳納—增值稅及附加稅(費)申報-增值稅及附加稅費申報(小規(guī)模納稅人適用)-點右上側(cè):我要填表

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快賬用戶4068 追問 2025-10-04 16:52

老師,我們開了一部分1%的專票,我是不是申報的時候要在本期應納稅額減征額里邊填上2%的那部分

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齊紅老師 解答 2025-10-04 16:53

是的,就是那樣子的哈,在減免稅明細表那里

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快賬用戶4068 追問 2025-10-04 16:54

比如說不含稅收入15萬,按3%開專票稅額是4500元,我現(xiàn)在開的專票是1%,我要填減征額就是3000元

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齊紅老師 解答 2025-10-04 16:55

是的,就是那樣子的哈

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快賬用戶4068 追問 2025-10-04 17:02

老師,那個開票那里顯示發(fā)票總額度的金額是一個月的還是一個季度的呢

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齊紅老師 解答 2025-10-04 17:03

那個額度是一個月的哈

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開的3%的專票 得按3%申報增值稅
2021-04-06
同學如果你們是普票免稅增值稅,那附加稅肯定不要
2022-06-19
同學你好,是需要加上代開的部分的;
2021-07-07
你好,減免明細表不用填寫的。
2023-05-19
同學你好,200萬的增值稅確實是如你所說那樣計算的,另外小規(guī)模納稅人城建稅和教育費附加可以按50%減半征收
2021-10-10
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