你好,報稅的時候是單獨申報的
老師,您好,我是小規(guī)模,主營餐飲類的熟食,為了更好的銷售食品,我又用公司的錢,租了一家門市,做個體,那么個體的房租什么的,都是公司在運行,門市現(xiàn)在裝修,我可以在銷售費用下建二級科目,寫上這個店名,然后這個店的所有費用都在銷售費用體現(xiàn)嗎
老師你好!我公司是一般納稅人,經(jīng)營主體是一家私人醫(yī)院,因為平常的有些支出無法取得發(fā)票,老板說個體工商戶有稅收優(yōu)惠政策,一個月有10萬的發(fā)票免稅額,想讓我注冊一個個體工商戶,用來解決平常無法取得的發(fā)票問題,但是我總認為這是虛開發(fā)票,請問老師這種操作風險大嗎?
我有幾個個體工商戶的店面,還有一個一般納稅人的門店,因為個體工商戶沒有資格進貨,要進貨必須是一般納稅人才有資格,所以都是用一般納稅人的戶進貨,個體工商戶的那幾個店面的收入都進了一般納稅人的賬戶,做賬報稅的都在一般納稅人的公司,個體工商戶都是零申報,這樣對嗎
你好老師,我司老板有5個門店,都是個體工商戶。我想問下,因為沒有企業(yè)所得稅嘛,那個個人所得稅,是以單家門店為主體是核酸嗎,還是以5個門口合起來為一個主體
老師,有個問題想請教下您: 前提:我們公司是連鎖品牌公司,假如說10月一共有380家門店,但是其中有50家門店是10月中途進來的。 目的:老板她想看所有門店380家門店的月營業(yè)額情況,但是這50家門店又是中途進來的,沒法做對比考慮性。 有什么好麻煩,可以在同一個時間維度上體現(xiàn)所有門店的月營業(yè)額嗎?
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進項發(fā)票不合規(guī)開的加工費發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進項發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負債初始確認金額,和租賃負債-租賃付款額有啥區(qū)別?
哦哦哦那就是他這個個人所得稅是經(jīng)營所得,都單獨報咯。如果是綜合所得的話就是全部合在一起是嗎
對,沒錯,是的,就是這樣的
在多問一個問題,謝謝老師。 那如果用一家公司(有限責任)控股這5家個體。5家個體的利潤都全部打到公司里,那這個時候,個體還用交經(jīng)營所得的個稅嗎
他本身該繳納還是需要繳納
沒明白哦。就是如果把利潤都打給控股公司,還是要先繳納經(jīng)營所得的個人所得稅嗎
對,因為本身他是需要交個稅的,不會因為上交利潤了就不繳納的
哦哦哦,因為公司和公司之間,把利潤打過去,一家公司就可以不用繳納企業(yè)所得稅,用另外一家稅收優(yōu)惠高的企業(yè)繳納企業(yè)所得稅。 我不知道個體是怎么樣的,所以問問
您說的可能是公司之間分紅是免稅的,但是個體戶是不免的
謝謝老師
沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝