你好,有風(fēng)險(xiǎn)的,這就是虛開發(fā)票。

問題1法人名下有兩家公司,一個(gè)是小規(guī)模一個(gè)是一般納稅人,兩個(gè)公司經(jīng)常出現(xiàn)資金余額足無法支付,所以兩公司之間經(jīng)常資金轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。 問題2:經(jīng)常使用小規(guī)模公司名義訂立合同開銷售發(fā)票,而以一般納稅人名義訂合同取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,公司是做廣告服務(wù)類,如果做帳沒有進(jìn)項(xiàng)票,無法抵減成本正常交所得稅之外,不知道這種操作是否可行? 問題3:公司的客戶經(jīng)常要求高開發(fā)票,比如1萬的廣告費(fèi),要求開3萬的銷售發(fā)票,正常繳納增值稅,合同也是按3萬做,客戶后面轉(zhuǎn)3萬到我們公司公帳,然后差額我們?cè)俎D(zhuǎn)給其它公司,其它開發(fā)票過來。 麻煩老師結(jié)合上面的問題,幫我分析一下,企業(yè)存在哪些風(fēng)險(xiǎn),作為我的崗位有哪些風(fēng)險(xiǎn)?是否能繼續(xù)工作下去?
老師,您好!我想問下,我們老板想注冊(cè)一家銷售泥沙的企業(yè),因?yàn)槟嗌呈莿e人開采的,無法取得正規(guī)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,像這種情況,我是注冊(cè)個(gè)體工商戶,還是注冊(cè)有限責(zé)任公司好呢?
老師,您好,我們公司的規(guī)模比較大,員工有500多人,是一般納稅人,然后利潤(rùn)也挺大的,公司為了避稅,就出了個(gè)主意,讓公司的員工去注冊(cè)個(gè)體戶,給員工一定的好處費(fèi),然后讓個(gè)體戶給我們公司開發(fā)票做成本用,請(qǐng)問我們公司這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎,我擔(dān)心的是員工離職的時(shí)候,把這個(gè)事情給捅出去,第一個(gè)問題是,個(gè)體戶注冊(cè)很簡(jiǎn)單嗎,不要求注冊(cè)地和實(shí)際經(jīng)營(yíng)地一致嗎,不用審核工作地點(diǎn),就可以審核通過嗎,還有一個(gè)問題,這個(gè)個(gè)體戶應(yīng)該不會(huì)舉報(bào)吧,首先,他自己也會(huì)受到牽連,因?yàn)閭€(gè)體戶自己本身也是虛開,那不是把自己也給牽連了嗎,個(gè)體戶有什么說法舉報(bào)嗎,應(yīng)該沒有說法把,還有我們公司是沒有虛開,我們公司就算被員工舉報(bào)了,那我們公司也就是補(bǔ)稅,不能抵扣吧,也不涉及虛開,風(fēng)險(xiǎn)也不大吧
老師,您好!請(qǐng)問下差旅費(fèi)津貼是否要交個(gè)人所得稅呢?企業(yè)員工出差,住宿費(fèi)能正常取得發(fā)票,但餐費(fèi)無票,企業(yè)制定一定的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼,比如省內(nèi)一天40,省外60元一天,因?yàn)闊o法取得發(fā)票,企業(yè)給予的差旅費(fèi)津貼,這種是不用交個(gè)人所得稅是嗎? 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《征收個(gè)人所得稅若干問題的規(guī)定》的通知》(國(guó)稅發(fā)〔1994〕89號(hào)) 我查這份政策文件是有關(guān)于差旅費(fèi)津貼不征收個(gè)人所得稅 我的理解正確嗎?
老師你好!我公司是一般納稅人,經(jīng)營(yíng)主體是一家私人醫(yī)院,因?yàn)槠匠5挠行┲С鰺o法取得發(fā)票,老板說個(gè)體工商戶有稅收優(yōu)惠政策,一個(gè)月有10萬的發(fā)票免稅額,想讓我注冊(cè)一個(gè)個(gè)體工商戶,用來解決平常無法取得的發(fā)票問題,但是我總認(rèn)為這是虛開發(fā)票,請(qǐng)問老師這種操作風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


那這種我應(yīng)該怎么合規(guī)操作無票問題?
沒有發(fā)票,正常做賬就是不允許稅前扣除。如果你想要稅前扣除,你讓對(duì)方給你開發(fā)票,額外收取的稅點(diǎn)你們單位承擔(dān)。
或者老板確實(shí)要這么操作,我們要怎么做才不屬于虛開發(fā)票
合理沒有,因?yàn)槟阒Ц督oA b給你開了發(fā)票。