你好,那你看下你是少結(jié)轉(zhuǎn)了成本還是有收入沒有做沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師,我問下我們公司之前做pos機(jī)銷售的,后來因?yàn)樾星椴缓棉D(zhuǎn)做汽車行業(yè),但是賬上庫存商品還掛著600臺pos機(jī),但是實(shí)際都不做那個了,怎么沖庫存商品呀。分錄是什么
老師你好,我們是酒店,之前的存貨出庫不規(guī)范,沒有出庫單,而且還沒入庫就先出庫了,之前的會計是有庫存金額就出了,不考慮實(shí)際物品,但這些物品后面也開票,都是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù),我在8月份先沖紅之前的出庫(結(jié)轉(zhuǎn)成本),然后讓庫房補(bǔ)出庫單再出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣做可以嗎?
您好,像我們是出口生產(chǎn)型企業(yè) 原材料進(jìn)銷存明細(xì) 有些還掛有庫存 但找不出原因 估計是以前的會計沒有及時做領(lǐng)料出庫 現(xiàn)很多庫存放著但倉庫實(shí)際沒有那么多原料 該怎么處理這些庫存呢沖走呢
老師好,我們農(nóng)場之前進(jìn)的庫存商品,都轉(zhuǎn)出了,實(shí)際庫存還有很多,帳實(shí)相符的原則,我如何做會計處理,實(shí)盤的庫存咋做帳呀
老師您好 如果成本里有100萬是白條入賬的 那匯算清繳時是不是這100萬要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書用于出口退稅,請問申報增值稅的時候,這2張進(jìn)口的繳款書填在哪里
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購買貨架,計入哪個科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用包含不動產(chǎn)折舊嗎?能不能加計扣除
老師,您好~想咨詢下,紅沖的憑證,針對增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,藍(lán)字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字
老師物流個體戶,然后名下有一臺車 有ETC成本,但是一直沒有做賬,我可以做0申報嗎。
我們屬于檢驗(yàn)檢測公司,抽檢食品需要先買回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過500元,但是商戶都是個體戶或者小規(guī)模沒有個人,他們不給開發(fā)票,都開的收據(jù)可以入帳嗎?應(yīng)該怎么做賬?
請問:公司只有勞務(wù)資質(zhì),無建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務(wù),對方要求開建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票,這能開嗎?
夫妻離婚,房子由兩人共有,轉(zhuǎn)為一人所有,需要繳納哪些稅費(fèi)
多結(jié)轉(zhuǎn)成本了
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,這個是跨年的。
實(shí)際庫存商品帳上沒有了,咋辦
我上面給你做了之后,他不就有余額了。